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审计经理岗位职责

发布时间: 2021-01-17 11:35:27

⑴ 公司审计总监的工作职责是什么

审计总监岗位职责:
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

⑵ 公司审计总监的工作职责是什么

  1. 主持审计监来察中心的工作,自组织实施公司决议和董事长安排的工作。

  2. 组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划。

  3. 根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标。

  4. 组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见。

  5. 组织编制并实施公司年度审计工作计划。

  6. 组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行。

  7. 组织对公司开展经济效益和财务收支审计。

  8. 组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计。

  9. 定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况。

⑶ 简述内部审计经理职责的四个方面的联系

内部审计经理的定义:是负责公司内部审计工作的公司管理层或公司管理人员。

内部审计经理的岗位职责:

  1. 负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;

  2. 负责组织实施内部审计工作;

  3. 负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;

  4. 监督检查财务预算的执行情况;

  5. 监督审计结果的落实;

  6. 完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  7. 负责与董事会或审计委员会的日常沟通;

  8. 配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

  9. 参与公司重大投资决策,

  10. 负责与各外部相关单位建立良好合作关系;

  11. 完成董事会或审计委员会交办的其他工作。

内部审计经理的工作关系:

所属部门:集团内审办公室

上级:董事长

下属:审计专员

内部审计经理的工作经验:

5年及以上相关工作经验,2年及以上管理经验。

⑷ 会计师事务所岗位的职责是什么

一、审计业务
1、年度会计报表审计、财务收支审计;
2、厂长(经理)经济责任审计、承包经营者责任审计;
3、企业解散、合并、破产审计、经济效益审计;
4、专项经济项目审计、银行贷款审计;
5、基建工程预、决算审计;
6、其他专题审计;

二、验资业务
1、企业资本金验证;
2、年检、变更资本金验证;
3、其他资信验证;

三、税务代理业务
1、代理各税纳税申报;
2、审验各税核算和汇算;
3、代理废业、变更税务清算;
4、代理税务登记、发票领结;
5、制作涉税文书; 四、管理咨询业务
1、担任会计、税务顾问;
2、财税业务咨询;
3、受托建帐建制;
4、资本运营咨询;
5、可行性研究调查;
6、其他管理业务咨询;

五、财税业务培训
1、财务会计制度培训;
2、税务政策、法规培训;
3、会计核算业务培训;

六、资产评估
1、资产转让评估,企业联营、合
并、转制、分设资产评估;
2、中外合资、合作资产评估;
3、企业清算资产评估;
4、资产抵押、担保资产评估;
5、企业资产租赁资产评估;

⑸ 审计业务的项目经理的职责是什么

、根据抄上级签发的《业务指派单》
,对项目审计小组人员进行组织、协调分工。
2
、负责编制初步的总体审计计划,报上一级业务人员。
3
、全面了解被审计单位情况,评估重大错报风险;根据风险评估结果完善总体审计策略,筛选
标准审计程序,考虑是否增加应对舞弊等特殊程序。
4
、负责实施细节测试及分析程序,进行函证、监盘、替代测试等必要的审计程序,收集充分、
适当的审计证据。
5

对助理人员的主要工作底稿逐页审核,
并对工作底稿中主要会计账项的审计、
主要审计程序
的执行以及审计调整事项等进行审核。
6

将审计情况、
需要调整事项及拟出具的审计意见及拟提请客户披露的事项等与客户进行沟通,
听取客户意见,由其提供进一步证据并进行核实与修正审计结果。
7
、按审计准则的规定,如实撰写报告(以及代拟的由客户确认的报表附注)
,对报告的真实性、
合法性负责。
8

树立的风险意识
,
保持应有的职业谨慎
,
严格遵守职业道德和工作守则
(包括业务风险控制规
程、执业规程等)的有关政策和程序。

⑹ 单位里审计部门主要做些什么工作

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

审计员的工作内容:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求

6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见

7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议

8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

⑺ 审计总监的岗位职责是什么

内部审计总监:是负责公司内部审计工作的公司管理层或公司管理人员。岗位职责:负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;负责组织实施内部审计工作;负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;监督检查财务预算的执行情况;监督审计结果的落实;完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;负责与董事会或审计委员会的日常沟通;配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;参与公司重大投资决策,负责与各外部相关单位建立良好合作关系;完成董事会或审计委员会交办的其他工作。完成董事会或审计委员会交办的其他工作。大成方略企业审计总监高级研修班课程全国独创的课程体系集合了北京财税研究院、南京审计大学、大成方略多重优势资源,为审计人才倾力打造了一个更加专业、实效、便捷的学习通道。在课程体系方面,2020年企业审计总监高级研修班在多年的授课基础上全面优化升级,特设国家治理与国家审计、现代内审发展趋势与对策、审计方法技巧与创新、大数据下的审计数据分析、风险管理审计与实务操作、舞弊审计实务与案例分析、审计案例与分析、内部控制制度评价与审计、家族企业传承与内控框架、集团审计项目设计与风险评估、审计组织/审计沟通与领导艺术等课程,帮助学员构建系统化的知识体系。在师资力量方面,由业内知名学者教授及业界精英坐镇的“钻石级师资阵容”,可以带领每一位学员更加深刻地理解每一个知识点。同时,企业审计总监高级研修班采用线上讲师定时授课、及时答疑解析、线下班定期面授等教学形式,让学员更灵活便捷地在课堂内外收听名师专家的指导,帮助学员更高效、快速地吃透课程内容的同时获得更多的实战能力。在交流学习方面,企业审计总监高级研修班学员均为来自各行各业的财务精英。课上共同聆听名师授课,课下还能共同讨论交流,更有助于学员开拓视野,结识更多高端人脉资源,彼此进行有价值的信息共享,真正进入一个高质量的“精英学习圈”。

⑻ 财务人员的岗位职责

财务经理:

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作;

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。


出纳工作职责:

1、货币资金核算
①办理现金收付,严格按规定收付款项。


②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。


③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。


④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。


⑤保管有关印章,登记注销支票。


⑥复核收入凭证,办理销售结算。

2、往来结算
①办理往来结算,建立清算制度。


②核算其他往来款项,防止坏账损失。

3、工资结算
①执行工资计划,监督工资使用。


②审核工资单据,发放工资奖金


③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

会计工作职责:

会计人员的职责,概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》的规定,会计人员的主要职责是:

1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据,记账、算账、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账,如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算,及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息,是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候,应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的,应当立即向本单位行政领导人报告,请求查明原因,作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支,不予办理。

3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

4、参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

5、办理其他会计事务。

(8)审计经理岗位职责扩展阅读:

人类原始计量记录行为的发生是以人类生产行为的发生,发展作为根本前提的,它是社会发展到一定阶段的产物。古代会计,从时间上说,就是从旧石器时代的中晚期至封建社会末期的这段漫长的时期。

从会计所运用的主要技术方法方面看,主要涉及原始计量记录法,单式账簿法和初创时期的复式记账法等。这个期间的会计所进行的计量,记录,分析等工作一开始是同其他计算工作混合在一起,经过漫长的发展过程后,才逐步形成一套具有自己特征的方法体系,成为一种独立的管理工作。

参考资料:

网络-会计人员

网络-出纳

网络-财务经理

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