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公司审计岗位职责

发布时间: 2021-01-06 15:28:43

❶ 审计总监的岗位职责是什么

内部审计总监:是负责公司内部审计工作的公司管理层或公司管理人员。岗位职责:负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;负责组织实施内部审计工作;负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;监督检查财务预算的执行情况;监督审计结果的落实;完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;负责与董事会或审计委员会的日常沟通;配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;参与公司重大投资决策,负责与各外部相关单位建立良好合作关系;完成董事会或审计委员会交办的其他工作。完成董事会或审计委员会交办的其他工作。大成方略企业审计总监高级研修班课程全国独创的课程体系集合了北京财税研究院、南京审计大学、大成方略多重优势资源,为审计人才倾力打造了一个更加专业、实效、便捷的学习通道。在课程体系方面,2020年企业审计总监高级研修班在多年的授课基础上全面优化升级,特设国家治理与国家审计、现代内审发展趋势与对策、审计方法技巧与创新、大数据下的审计数据分析、风险管理审计与实务操作、舞弊审计实务与案例分析、审计案例与分析、内部控制制度评价与审计、家族企业传承与内控框架、集团审计项目设计与风险评估、审计组织/审计沟通与领导艺术等课程,帮助学员构建系统化的知识体系。在师资力量方面,由业内知名学者教授及业界精英坐镇的“钻石级师资阵容”,可以带领每一位学员更加深刻地理解每一个知识点。同时,企业审计总监高级研修班采用线上讲师定时授课、及时答疑解析、线下班定期面授等教学形式,让学员更灵活便捷地在课堂内外收听名师专家的指导,帮助学员更高效、快速地吃透课程内容的同时获得更多的实战能力。在交流学习方面,企业审计总监高级研修班学员均为来自各行各业的财务精英。课上共同聆听名师授课,课下还能共同讨论交流,更有助于学员开拓视野,结识更多高端人脉资源,彼此进行有价值的信息共享,真正进入一个高质量的“精英学习圈”。

❷ 审计部门的职责是什么。

审计是指由专来设机关依照源法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

审计员的工作内容:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求

6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见

7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议

8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

❸ 公司内部审计的工作内容是什么

公司内部审计其实是公司最后最重要的一道关口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就决定了审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与被审单位沟通,持职业怀疑的态度关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。公司其他部门可能各部门说各部门的好,但审计应该做企业的第三只眼,站在相对独立的角度去看问题,敢于向高管问责。当然这一切的前提是董事长重视审计,并赋予审计应有的权利。经营方面的损失。

一般来说现代内审有以下几个作用:

(1)风险评估及预防风险评估是指内部审计对风险的识别及评价和评估相应措施应对风险的过程和方式。风险预防是指内部审计通过对企业各方面经济活动的检查监督,找出薄弱环节,尽早提前发出警报,起到风险的预警作用,再进行风险控制。内部审计通过将风险评价和风险预防做为审计工作的重点,经常而及时地了解企业各方面的状况,发现企业存在或是可能存在的潜在风险,进行分析,建立健全风险评价机制,帮助企业高层注意风险的管理和控制。

(2)监督与再控制企业由于经营规模不断扩大、经营业务日趋复杂等使得企业高层很难直接控制各方面的经济活动。在这种情况下,管理层需要专门的监控机构对企业的以上情况进行监督与评价,达到其控制企业的目的。内部审计不仅要对内部控制制度的执行情况进行监督和控制,还要对内部控制的健全性、有效性进行评价,并提出改进以后工作绩效的建议。

(3)咨询职能随着市场风险变得越来越复杂,集团下属企业自身判断能力是不足,以及企业各部门业务专业知识的狭窄,内部审计作为一种独立、客观的确认工作和咨询活动,它在企业中承担着咨询的职能。内部审计能针对企业中存在的不合理事项进行制止,预防出现更大的管理漏洞和经营方面的损失。

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❹ 公司审计总监的工作职责是什么

审计总监岗位职责:
1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;
4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进行;
6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

❺ 审计员工作职责

职责:

1.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档。
2.对所负责联系的子公司实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估。
3.参与审计工作管理,包括编制审计业务规范和工作指引、审计信息化建设、子公司内审工作考评、业务信息统计等。

任职要求:

学历:研究生及以上

年龄:30岁以下

专业:不限

工作经验:2年以上四大会计师事务所或大中型企业内部审计、风险管控、财务管理工作经验

相关素质、技能:

1.了解企业内部控制和风险管理过程,能进行适当评估并提出改善建议。
2.较强的沟通能力和文字表达能力,能够熟练使用各种办公软件。
3.严谨敬业,认真细致,学习能力强,良好的团队合作精神,能够适应出差。
4.较好的英语听说读写能力,英语八级者优先。
5.具有注册会计师、国际内部审计师等专业资格者优先。)

职位描述
工作内容:在审计项目组长的领导下具体实施审计事项。
基本条件:
1、国家重点大学财务或审计专业本科以上;
2、会计师、审计师或以上(取得注册会计师资格或注册内审师资格者可优先考虑);
3、从事财务工作5年以上并在会计师事务所或集团内审工作经验3年以上。熟悉国家财经法规、企业会计准则、企业会计制度、企业内部审计准则等,能熟练掌握和使用财务专用软件和办公软件;具有较强的敬业精神、良好的团队合作精神,良好的职业操守;能承受较大工作压力;
4、能熟练掌握和使用财务专用软件和各种办公软件,英语4级以上;
5、36岁以下,性别不限。
注:请您在发送邮件时注明您所应聘的职位!如果需要与您面谈,我们会直接电话与您联络。
请勿来电来访,恕不接待。(若以电子邮件的方式发送简历,请注明应聘职位,勿以附件的方式发送个人简历。

❻ 单位里审计部门主要做些什么工作

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

审计员的工作内容:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求

6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见

7、针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议

8、进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程

❼ 审计部门的职责是什么

审计部门和监察部门的区别:

审计机关是依照法律,对国家各级行政机关、金融机构、企业事业组织进行财务收支、财经法纪、建设项目进行的经济监督。

监察机关是人民政府行使监察职能的机关,依法对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员实施行政监察。

审计机关的职责:

(1)、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督;

(2)、地方各级审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告;

(3)、对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督;

(4)、对国家事业组织的财务收支,进行审计监督;

(5)、对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督;

(6)、对与国计民生有重大关系、接受财政补贴较多或亏损数额较大的国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益,进行审计监督;

(7)、对国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督;

(8)、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;

(9)、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督;

(10)、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照和有关法律、行政法规的规定进行审计监督;

(11)、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果;

(12)、对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计,进行业务指导和监督;

(13)、对社会审计机构的业务质量,依照有关法律和国务院的规定进行监督;

(14)、承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项;

(15)、此外,根据国家有关规定,审计机关还负责对县级以下的党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

监察机关的职责:

(1)检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;

(2)受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;

(3)调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;

(4)受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;

(5)法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

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❽ 内部审计人员的职责是什么

根据《内部审计工作的规定》:“任免内部审计机构的负责人,应当事前征求上级主管版部门或单位权的意见。内部审计人员应当具备必要的专业知识。内部审计人员专业技术职务资格的考评和聘任,按照国家有关规定执行。”内部审计人员中除熟悉会计、财务、审计的专业人员以外,也可视工作需要配备其他专业人员,如经济师、工程师、律师等。

(8)公司审计岗位职责扩展阅读

内部审计人员是指在部门、单位内部审计机构从事审计事务的人员,以及在部门、单位内设置的专职从事审计事务的人员。

内部审计人员应当在具有良好的政治素质和道德素质的基础上,具备必要的专业知识和技能。

国际内部审计师协会于1972年开始实行注册内部审计师制度。取得国家注册内部审计师资格需通过以下科目的考试:内部审计程序、内部审计技术、管理控制和信息技术、审计环境等。根据中国内部审计学会与国际内部审计师协会的协议,我国已在广州、济南、北京、天津等地举行了该考试。我国已有部分内部审计人员取得了国际注册内部审计师的资格。

❾ 审计职责是什么

问:审计公司是做什么的
答:审计公司顾名思义,审计就是主要的工作内容。
审计最终的目的是发现问题,涉及钱款、权利的工作岗位都有可能滋生腐败,审计说白了就是监督财务方面的真实性以及合规性。一般性的审计公司是独立于被审计单位的机构,企业做的审计一般性都需要请第三方审计机构进行审计。
审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”

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