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质量整改台账

发布时间: 2021-02-22 09:02:27

Ⅰ 质量管理手册

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企业质量管理手册
一、岗位职责

1,质量主管职责

2,办公室职责

3,采购岗位职责

4,原辅材料库职责

5,车间主任职责

6,生产员工职责

7,化验室职责

8,成品车间职责

9,成品仓库职责

10,销售岗位职责

11,设备管理岗位职责

二、控制制度

1,采购控制

2、不合格品控制

3、检验控制

4、生产过程控制

5、纠正及预防措施

6、文件资料控制

7、包装控制

8、仓储控制

9、运输控制

一、质量主管岗位职责

1、对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责,制定公司加强质量管理计划;检查计划执行情况。

2、制定和发布有关公司质量方针、目标及相关文件。

3、定期组织体系内部检查,使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。

4、以身作则,带头学习质量安全知识,不断对员工进行质量安全教育。

5、制定不合格纠正方案和预防措施并督促实施。

6、监督各部门职能的实施,严格执行生产工艺,批准实行各种质量活动。

二、办公室岗位职责

1、管理质量安全体系所需文件;

2、对质量文件(包括质量记录)进行控制;

3、制定本公司人员质量知识培训计划,培训要求、组织培训;

4、进行员工的人事和健康的管理;

5、考核质量目标;

6、督促公司环境卫生清洁;

三、采购岗位职责

1、 采购原辅材料时,应向供应商了解采购原料的生产工艺、卫生状况,避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或其它有害物质的污染,所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件,并要求提供每批产品应附带产品检验报告;

2、货物订购,必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同;

3、各项采购工作,必须在经理的指导和同意下,按材料采购计划,由有关部门按先后慢急安排采购;

4、各仓库应及时上报各物料存量,由经理安排采购计划;

5、 订货合同中,应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求,有特殊要求的应在合同中加注说明,合因签订时,要认真审核防止错订、漏订、重订,确保采购计划顺利实施;

6、订货执行中,如发现与合同内容不符,拒收并与供货商协商解决;

7、建立物资采购台账,物资分类入账,做到有据可查;

8、 所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验,合格后方可进仓;

9、 所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。

四、生产车间主任职责

1、编制工艺操作规程,质量记录表格等文件,处理现场的工艺及质量问题,作好生产记录。

2、定期组织车间召开质量会议;共同商议解决质量问题与生产操作的矛盾;提出解决方案,上报质量主管负责人。

3、确保质量安全体系对生产车间的要求得到执行;组织车间生产,并保证按时保质保量完成生产任务。

4、编制生产技术改造计划和产品开发计划。

5、保证车间及责任区内环境卫生,检查生产人员个人卫生。

6、协助设备管理人员建立设备档案及维修、保养记录等资料。

五、生产工人岗位职责

1、上班前,对车间要进行清洁;

2、生产人员及其它人员在进入生产车间前要洗手,更换工作衣、帽、鞋、戴口罩;非生产人员未经许可不得进入生产车间;

3、 所有上岗人员都要经过岗前培训才能上岗;严格遵守工艺规程、岗位操作规程、设备操作规程、注意安全操作;

4、 严格按照生产工艺,保证产品质量.挑选原料要责任到人,原料要经过筛选、挑选、吸磁将杂物清理干净,进行筛选前,必须对设备进行重点检查,达到设备系数要求;

5、粉碎前必须对粉碎机进行检查,特别是防更换篦子时,必须清理干净,防止残留杂物。

6、车间要保持通道畅通,不得堆放杂物,车间实行定置管理,保持清洁整齐、严禁吸烟、吃东西、不准随地吐痰、乱丢杂物;

7、 员工要保持良好个人卫生,勤洗澡、勤剪指甲,不得佩带各种首饰;

8、未经体检并取得<健康证>不得上岗,每年一次体验不合格离岗;

9、 下班后对车间要进行清洁卫生。

六、化验室职责

1、对公司产品质量标准的各项质标检验,填写各项检验记录,出具检验报告,对合格产品签发合格证,对不合格产品提出整改意见。

2、检测仪器的定期校准,维护化验室的仪器、设施。

3、阻止不合格原料的入厂,监督各部门、各环节对不合格品的处理。

4、定期检查仓库,生产车间的卫生状况。

5、对质量间题提出改进措施,向质量负责人反映存在的间题。

七、成品车间的职责

1、按生产任务和计划安排生产.

2、负责生产过程中成品的质量验收,负责工艺要求的贯彻和操作过程中的正确实施并作好记录原始记录.

3、认识岗位的重要性:是产品出厂前经过检验按标准生产工艺操作规程生产,确保产品符合不同等级技术质量要求;合格产品出厂的重要工序.

4、负责设备的维护和检修,保证设备的完好无损;特别是保证电动筛严格按操作规程运行.

5,查验检测报告,检验包装材料,做好产品的包装工作,杜绝不合格产品出厂.

5、保持生产车间清浩.

八、销售岗位职责

1、销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力,对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解;

2、建立良好的销售服务网络,有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报;

3、检验部门负责产品质量问题的调查分析,凡属本厂责任应制定处理方案及上报;

4、对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复,对于因质量问题,用户要退回的产品必须及时处理。

九、设备管理岗位职责

1、设备操作人员的素质要求:通过岗位培训,做到会使用、会维护保养、会排除故障,才能单独操作;

2、操作人员工作岗位要求:正确使用设备,严格遵守操作规程,精心维护,严格执行交接班制度,认真填写运行记录;

3、设备管理人员应定期对没备进行安全检查,并作好记录;

4、健全设备档案、建立设备台帐、保管好相关记

一、采购的控制

1、 采购原辅材料时,应向供应商了解采购原料的生产工艺、卫生状况,避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或其它有害物质的污染,所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件,并要求提供每批产品应附带产品检验报告;

2、 货物订购,必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同;

3、 各项采购工作,必须在总经理的指导和同意下,按材料采购计划,由有关部门按先后慢急安排采购;

4、各仓库应及时上报各物料存量,由经理安排采购计划;

5、订货合同中,应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求,有特殊要求的应在合同中加注说明,合同签订时,要认真审核防止错订、漏订、重订,确保采物顺利进行;

6、订货执行中,如发现与合同内容不符,拒收并与供货商协商解决;

7、 建立物资采购台账,物资分类入账,做到有据可查;

8、所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验,合格后方可进仓;

9、 所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。

二、不合格品控制

一、 不合格品控制原则

1、 一旦发现不合格品、以<检验报告>通知相关部门、要付做好标识;

2、做好不合格品的记录,确定不合格品的范围;

3、由检验员对不合格品进行评价,提出处理意见;

4、检验员监督对不合格品隔离存放,贴好标识,防止在处理前被误用

一、 原辅材料及包装材料不合格品的控制

1. 原辅材料及包装材料仓库接不合格品通知后,要单放做好标识;

2. 采购员接到不合格品通知后,通知供应商退换或索赔;

3. 化验室对不合格品情况进行统计,作为评审供商依据之一;

4. 不合格品严禁进入生产。

二、 不合格半成品的控制

1、 半成品不合格品严禁进入下道工序,由品管部下达处理通知书,相关部门协调处理。

2、 仓库对不合格半成品单放并做好标识;

三、包装工序不合格品的控制

对包装工序不合格品,生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止。

四、成品不合格品的控制

1、 车间接到不合格品通知后,按处理意见对可以返工的进行处理,对不能返工的作报废处理,并要查明原因;

2、返工的成品必须重新检验;

3、不合格品不准入仓、出厂。

五、其它不合格品的控制

因设备或其它原因中断生产时,应严格检查该批产品,如不符合标准按不合格品处理。

三、纠正及预防控制

1、及时纠正不合格质量管理行为,就要注重企业管理信息及时反馈,及时纠正.

2、各部门要加强内部沟通,协调好各项工作;

3、来料须要检验合格入仓,不合格由采购员负责退资;

4、生产过程,由品管员负责监控,成品送验合格入仓,不合格及时处理;

5、销售部应随时收集用户的意见,并反馈到有关部门及时处理;

6、对质量信息管理工作必须重视,认真负责,对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不及时要严厉处理;

7、加强职工培训,是预防不合格行为发生的有利措施,提高全员质量意识,是完成质量管理任务的根本保证.

8、企业每年总结一次质量管理工作,制定下年质量管理工作计划。

四、文件资料控制

1、 文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性;

2、 技术文件具有保密性,末经批准,不得实施影印或外借;

3、 技术文件由主管负责保管,总经理批淮后才能发放;

4、 检验记录、检验计量仪器的记录由检验负责人保管。原始记录、检验报告保持整洁、齐全,年未装行成册;

5、 每年未进行文件清理,归案工作;

6、 文件保管员更换必须交接清楚。

五、检验控制

一、原辅材料的检验

1、原辅材料及包装材料进厂时,由仓管员收货后通知质检员进行检验;

2、质检员应根据包装材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验,如实填写检验报告单,及时将结果抄送相关部门;

3、对不合格品要严禁使用,按<不合格品管理制度>进行控制。

二、半成品检验

1、半成品制造完成后,应及时通知化验员抽验,并如实填写检验报告;

2、对不合格品,严禁使用,按《不合格品控制》执行;

二、 成品检验

1,生产成品后,车间通知质检员进行抽验;

2, 质检员应根据成品检验标准进行检验,如实填写检验报告,不合格产品不入库.

3,检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责,有关记录应完整、清晰,不得随意涂改;

4、 检验记录分类保管一年以上。

六、仓储的控制

(一)原辅材料库的管理控制

1、 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火,防火、防热、防潮,采光,通风设施良好,保浩、整齐、干燥;

2、原辅材料及包装材料存放必须符合其性质要求,材料来源清楚,进仓必检,做好标识;

3、各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少,要明确记录,做到账物相符;

4、材料贮存必须防鼠、防霉、要按先进先出的原则发货;

5、原辅材料及包装材料仓管人员必须熟悉所采管的原料性质。

(二)成品库的管理控制

1、成品库环境要满足产品技术标准要求,要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好,保持清洁、整齐,堆放必须安全规范;

2、合格成品入库时,必须查验检验报告,应开列产品进仓单车间仓库各持一份;

3、合格成品入仓后,仓管员必须每日对仓库进行巡检,发现问题及时上报处理;

4、由销售部开出提货单到仓库领取产品,仓管员凭单发放,任何人不准直接到仓库领取产品;

5、成品库防鼠、防霉烂、防潮,严格按先进先出的原则;

6、仓管人员每日进行账物相符;

对己变质的成品不得出厂,作报废处理。

七、产品包装的控制

一、严格管理包装材料,验收必须索证,必须取得检验报告或QS证书,否则一律有权拒绝使用。

二、必须取得产品检验合格证书伙同批次的检验报告并证明为合格产品,方能进行包装。

三、包装过程前必须效验计量器具,保证产品净重,符合要求。

四、未经同意任何人不得擅自撕开包装,严禁将不合格产品或产品退货重新包装。

八、销售、运输的控制

1、销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力,对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解;

建立良好的销售服务网络,有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报;

2、检验部门负责产品质量问题的调查分析,凡属本厂责任应制定处理方案及上报;

3、对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复,对于因质量问题,用户要退回的产品必须及时处理。

4、司运人员必须保证车辆整洁,产品管理严密,不得在送货途中擅离职守,脱离岗位,切实保证产品安全。

Ⅱ 煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账

一、综合管理类
1、五证一照
2、安全管理机构(红头文件)及安全管理人员配备
3、员工花名册
4、法律及法规(10个)
5、安全方针及目标:①有目标、宣传、员工理解;②安全风险管理及负责风险评价工作(建立评价组织,明确目的、范围、方法和准则)。
6、各级人员安全生产责任制(上墙)
7、安全生产责任书:①企业分管负责人;②安全生产管理部门负责人;③各职能部门负责人;④各车间及班组负责人;⑤各岗位人员。
8、安全管理制度(29个)、一通三防管理制度、规章制度
9、安全投入:①年度计划;②实施情况和财务记录;③防护用品使用情况;④按计划使用的安全技术措施费用)
10、安全教育培训:①年度培训计划;②特殊工种人员登记及证件;③新工人培训记录;④职工定期培训记录;⑤班前会记录;⑥特种作业人员培训记录;⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷;⑧职工培训签名表。
11、劳动保护:①劳动合同;②参加工伤保险(缴纳工伤保险证明材料,即财务发票);③职业危害防治措施;④司徒合同;⑤其它合同及协议。
12、安全管理技术:
①设计审批管理;②工程验收(三同时报告);③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况;④技术资料管理;⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录;⑥生产调度管理(管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况)。
注一:技术资料管理包括:a、煤矿矿图(矿井地质和水文地质图,井上下对照图,巷道布置图,采掘工程平面图,通风系统图,井下运输系统图,安全监测装备布置图,排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图,井下通信系统图,井上下配电系统图和井下电气设备布置图,井下避灾路线图);b、所有设备台帐及档案。
注二:生产调度管理包括:a、领导下井带班制度;b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录;c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。
注三:安全设备管理制度和隐患排查管理包括:a、隐患排查制度;b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录;c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。
13、事故应急救援预案与演练:①重大危险源管理制度;②重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录;③事故调查(四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况);④事故应急预案及相关文件资料;⑤应急救灾演习记录。
注:预案包括:a、煤矿灾害事故预防及处理计划;b、煤矿生产安全事故应急预案;c、防煤炭自然发火、防灭火措施;d、煤矿抗洪抢险及地质灾害防治预案。
14、安全文化建设:①企业文化宣传及案例教育;②警示标志登记;③工会、党委安全活动及计划。
15、全矿安全事故统计
16、综合安全管理标准化考核自评表
二、采煤安全管理
1、采煤作业规程和管理制度
2、采煤队岗位责任制和操作规程
3、支护质量监测及分析处理责任制
4、工作面地质预报(每月至少一次预报)
5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况
6、采煤安全隐患排查整改情况
7、支护器材基础台帐
8、采煤安全事故统计
9、工程开工通知单、工程质量验收记录
10、采煤安全管理标准化考核自评表
三、掘进安全管理
1、掘进作业规程和管理制度
2、掘进队岗位责任制和操作规程
3、三图一表并悬挂在现场
4、安全设施配置、检修情况
5、特种作业人员登记及培训记录(电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证件)
6、工程开工通知单、工程质量验收记录
7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况
8、掘进安全事故统计
9、掘进安全管理标准化考核自评表
四、机电安全管理
(一)机电设备与指标:
1、合格证登记
①机电设备产品合格证;②矿用产品安全标志;③防爆设备防爆合格证登记。
2、全矿机电设备综合完好率统计:大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。
3、机电设备检修、技改计划
(二)机电安全及要求
1、机电科岗位责任制
2、机电设备台帐及设备档案
3、双电源用电协议及竣工报告
4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录
5、机电设备事故登记册
6、水泵排水记录
7、防洪演习报告
8、设备检修及试验记录
9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录
10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录
11、充电记录
2、机车包机制度及运行记录(源泉无)
13、抽水工包机制度
14、机电人员证件及培训(各类司机、维修电、钳工)
15、工程开工通知单、工程质量验收记录
16、机电安全管理标准化考核自评表
五、运输安全管理
1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程
2、运输设备、设施包机制度
3、运输系统图
4、运输设备、设施的图纸及技术档案
5、运输设备运行检修记录、试验报告
6、小绞车管理制度及运行记录
7、绞车纲丝绳检查记录
8、钉道工包机制度
9、充电工包机制度
10、行车记录
11、工程开工通知单,各项工程施工技术措施
12、运输安全活动记录和事故追查分析报告
13、特种作业人员登记及考核情况(每年一次考核)
14、年度培训计划及培训记录
15、运输安全管理标准化考核自评表
六、通风安全管理
1、通风图:通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图(挂在现场)
2、五板:局部通风机管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板
3、五记录:调度值班记录、通风区(科)值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录
4、台帐:瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐
5、通风各工种岗位责任制和操作规程
6、通风系统隐患排查记录(每月一次)
7、矿井“一通三防”管理机构和人员设置、“一通三防”管理责任制
8、主要通风机设备运转记录
9、主要通风机检查、维修记录
10、通风例会制度及记录
11、反风演习计划及演习记录(每年一次)
12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施
13、安全仪器仪表定期检查、校验记录(甲烷传感器调校、风电和瓦斯电闭锁试验记录)
14、通风、防瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划
15、通风安全监测机构责任制
16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告
17、瓦斯专项整治计划表,瓦斯检查记录(一班三检、一炮三检、瓦斯监控日报、瓦斯员现场交接班制度及记录),瓦斯排放记录,通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计划,反风设施检查记录,主要通风机停运及其它安全措施,防灭火消耗台帐,风量分配计划及记录,通风设施台帐、检查记录,巷道维修计划、验收记录,工程开工通知单,工程竣工及质量验收记录,冲刷粉尘记录。
18、监控设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录、巡检记录
19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施
20、隔爆防尘设施登记
21、特种作业人员登记及培训记录
22、通风安全管理标准化考核自评表
七、地测防治水安全管理
1、地质说明书
2、地质调查及水文分析报告
3、地质预报(月报、年报)
4、采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书
5、当年水情水害预报
6、矿图:井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图(每3-6个月填绘一次)
7、防治水预案
8、防治水隐患排查记录(每月一次)、防治水安全检查及整改记录(每季度一次)
9、矿测绘、收集、处理相关地质资料
10、矿区三级控制点测量数据
11、地测防治水安全管理标准化考核自评表

Ⅲ 日常安全检查台账不全面,应开展定期与不定期的安全检查,建立和完善安全检查台账。化工单位

重大危险源控制措施

第一章 总 则
第一条 为贯彻国家《安全生产法》,落实“安全第一、预防为主”的方针,加强重大危险源的管理,杜绝重特大事故发生,确保安全生产局面的稳定,按照“想到危险源、发现危险源、消除危险源”的原则制定本措施。
第二条 本措施中所指重大危险源分为国家有关文件规定的重大危险源、集团公司有关文件规定的重大危险源。
国家规定的重大危险源指:长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品,且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施,以及其他存在危险数量或超过临界量的场所和设施。按照《重大危险源辨识》(GB18218-2000)的规定,以及国家安全生产监督管理局安监管协调字【2004】56号文件规定,属于申报登记范围内的特种设备、设施、场所、危险品等。
集团公司规定的重大危险源指:除国家规定的危险源以外,可能造成重大人身伤亡和公司财产损失的其他特种设备、设施、场所、危险品等。
第三条 本规定适用于贵广铁路指挥部所属的各项目部。
第二章 管理机构职责
第四条 指挥部的安全管理职责
1)组织全标段贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准;
2)制定指挥部重大危险源管理规定;
3)建立健全项目部重大危险源管理系统,严格划分范围,不断完善预测、预警、预案工作;
4)部署、组织制定重大事故应急预案及开展演练,组织重大事故的应急救援;
5)组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理;
6)对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。
第五条 各项目部的安全管理职责
1)组织所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和项目部的规章制度;
2)根据指挥部规定,利用指挥部重大危险源管理系统,做好预测、预警、预案工作,建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理,对存在的问题落实技术方面和资金,并限期整改;
3)完善本单位重大事故应急救援预案,定期开展演练,落实重大事故应急救援工作;
4)协助或参加重大事故的调查和处理;
5)重大危险源管理不许责任到人,完善规章制度,规范日常管理,对本单位的重大危险源做到可控在控。
第三章 登记、评估和备案
第六条 指挥部下属各项目部按二级安全责任主体,分别建立重大危险源档案,各项目部要定期或及时审核所属单位重大危险源台账,并责任上报局指安全质量部。
第七条 各项目部要按照国家、集团公司的要求,认真完成国家规定的重大危险源普查登记,至少每月组织一次危险源的安全辨识工作,辨识工作完成后按要求进行备案,并上报局指安全质量部。
第八条 每季度由指挥部组织开展定期重大危险源的检查工作,各项目部不定期自查,对检查中发现的问题,指挥部将及时通报,要求限期整改。重大危险源安全检查重点为:重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容。
第九条 重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法律、法规、标准发生变化时,应对重大危险源重新进行安全评估,并及时局指安全质量部。
第十条 对新设立或者新构成的重大危险源,应及时上报局指。对已不构成重大危险源的,应及时报告注销。
第四章 人员培训与应急救援
第十一条 对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员,每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。
第十二条 健全和完善现场应急救援预案,主要包括以下内容:
1)应急救援机构及其职责;
2)危险辨识与评价;
3)报警系统;
4)应急设备与设施;
5)应急能力评价与资源;
6)事故应急程序与行动方案;
7)保护措施程序;
8)事故后的恢复程序;
9)培训与演练。
第十三条 各项目部要定期开展现场应急救援预案的演练。
第五章 监督管理
第十四条 指挥部对重大危险源实行二级管理。构成国家规定的重大危险源,指挥部直接监督或授权各生产单位监督;指挥部规定的重大危险源,由各项目部直接监督;要做好重大危险源的管理,对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的办法,责任到人,做到科学化、制度化和规范化。
第十五条 构成国家、指挥部规定重大危险源的设备、设施、场所都要列入本单位重点部位,并落实保卫责任,严防外力破坏。
第十六条 严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定,落实消防安全管理责任,做到消防设施、器材齐全有效,消防通道畅通,安全警示标志齐全,与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。
第十七条 严格执行《锅炉压力容器安全督察暂行条例》,加强对锅炉、压力容器及其它特种设备的监督管理,做到安全保护装置齐全有效,认真开展定期检验,及时清除影响设备、系统存在的缺陷,操作、检修、维护人员必须取得《特种作业操作证》。
第十八条 储存或现场使用炸药、雷管时,各单位要依据《民用爆炸物品管理条例》等法律、法规,严格管理和使用,储存和使用环节做到“双锁、双管、双领、双退”。储存应建立出入库检查登记制度,严禁库区用火或无关人员进入,现场储存量低于国家规定的临界量;使用中必须由专职人员按规程操作,并设立警戒区,完善领取、清退制度。
第十九条 加强现有放射性物质的管理。做好在用放射性物质的安全工作,相关工作人员要熟悉放射性物质的特性和防护知识,配备防护用品,淘汰的放射性物质必须移交环境保护部门。
第二十条 严格执行国务院《危险化学品安全管理条例》。生产单位要按照危险化学品的特性与易燃易爆品分开储存,生产中设置自然通风和机械通风装置,使用防爆电器,消防安全措施到位,并控制危险化学品的库存量。
第二十一条 除生产和现场的总打危险源外,各生产单位所属生活后勤、其它产业等,如存在以下中重大危险源,必须进行统一的监督管理,确保安全。
1)接送员工休假、上下班的通勤车、运输的货车等驾驶员,必须经公安交通管理部门培训,取得相应驾驶证、有一定驾驶经验的人员担任。车辆要定期检修保养,确保状况良好,灭火消防器材齐全有效。不得超员、超车、超载、酒后开车,严格遵守道路交通安全管理的规定。
2)柴油罐、乙炔库要严格遵守国家安全管理的法律、法规及相关行业的设计、生产运行、操作、检修维护的规定。落实防火、防爆的有关规定,做好消防安全预防措施,使易燃易爆物品的储存量低于国家规定的临界量。
第二十二条 其他有可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等,由各生产单位根据实际情况补充完善,并落实监督管理责任,确保安全。
本规定由局指安全质量部门负责解释。

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