采购与付款内控外文报刊
❶ 有谁知道采购与付款环节的内部控制的国内外研究状况啊啊啊啊啊啊急求
哈哈哈!没有两家企业的“采购与付款”环节内部控制是一样的,因为任何两个企业的采回购与付款流程和资答源配置都不是完全一致的,内部控制是基于业务流程而建的,由于每个企业的资源配置(人员及IT辅助)差异很大,制度设置必然不同。建议参考《企业内部控制基本规范》及其配套指引。
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❸ 采购与付款业务内部控制制度包括哪些要点
采购与付款业务内部控制制度可以从其事前控制、事中控制和事后控制方面进行分析设计。
为规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错与舞弊,保证企业采购在满足生产和销售的前提下可设计采购与付款的内部控制制度的流程如下:
一、事前控制,建立完善的采购业务内部控制制度,保证采购付款业务循环有效运行
1.合理的职责分工 ,应当建立采购与付款业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2.完善的授权审批和审核制度 ,明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
二、事中控制,建立健全的付款制度,企业应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范—货币资金(试行)》等规定办理采购付款业务。企业应当建立预付账款和定金的授权批准制度,加强预付账款和定金的管理。
三、事后控制,完善监督检查,企业应当建立对采购与付款内部控制的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。
❹ 采购与付款循环内部控制要点
采购与付款循环内部控制要点:
1、编制需求计划和采购计划。
2、请购。
3、选择供应商。内
4、确定采购价格容。
5、订立框架协议或采购合同。
6、管理供应过程。
7、验收。
8、付款。
9、会计控制。
(4)采购与付款内控外文报刊扩展阅读:
1、购货与付款循环的审计目标:
(1)、确定已发生的购货与付款业务记录的完整性。
(2)、确定购货与付款业务记录的真实性。
(3)、确定应付账款的所有权。
(4)、确定付款业务记录的正确性。
(5)、确定付款业务分类、表达和披露的恰当性。
2、控制测试要点:
(1)、厂商资料是否建文件保存,如有变动是否立即更新。
(2)、是否定期评估各厂商之配合状况及质量,作为后续评估继续合作关系之判别依据。
3、采购与付款循环是制造企业的重要业务流程,主要包括采购和付款两个重要交易类别。注册会计师可以运用检查、询问、观察等程序来了解采购与付款循环的交易流程。
4、请购与审批,仓库管理部门和商品或劳务的使用部门均可以提出购买商品或劳务的申请,每张请购单必须经过对这类支出负预算责任的主管人员签字批准,审批后送交采购部门。
参考资料来源:
网络-采购与付款循环
网络-企业内部控制:主要风险点关键点控制点与案例解析(2
❺ 采购与付款循环内部控制要点是什么
采购与付款循环内部控制要点:
(一)编制需求计划和采购计划
(二)请版购
(三)选择供权应商
(四)确定采购价格
(五)订立框架协议或采购合同
(六)管理供应过程
(七)验收
(八)付款
(九)会计控制
❻ 采购与付款循环内控测试要点
采购与付款循来环相关作业是很多的自,分很多种:
如供应商管理,控制测试要点:
1.厂商资料是否建文件保存,如有变动是否立即更新。
2.是否定期评估各厂商之配合状况及质量,作为后续评估继续合作关系之判别依据。
还有其它请、采购、验收等相关作业都有较详细的测试要点,具体你留邮箱,我发给你。