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幼儿园内控管理流程图

发布时间: 2021-02-19 11:38:04

Ⅰ 内部控制流程图

哪方面的??抄
内部控制不是一个小小的模块,任何业务,任何部分,大到战略,小到工艺和操作,都存在内部控制。。而且控制都不同,流程也不同。
我只能告诉你内部控制的措施。
1.组织机构控制
2.责任分工控制
3.业务程序控制
4.授权批准控制
5.计划预算控制
6.会计质量控制
7.人员素质控制
8.内部审计控制

Ⅱ 如何制作内部管理流程图

打开亿图图示,点击流程图,可以发现可以绘制多种流程图。

图文并茂,会使人更容易理解。

Ⅲ 幼儿园内部管理规章制度有哪些

幼儿园内部管理规章制度有:
1、园长岗位职责
2、教师岗位职责内
3、保育员岗容位职责
4、幼儿园教师职责
5、教师一日常规
6、教职工工作质量考核制度
7、教育评价制度
8、每周例会制度
9、幼儿园教研学习制度
10、档案管理制度
11、幼儿园财务管理制度
12、职工培训制度
13、幼儿园与家长联系制度
14、幼儿园教师值周、值日工作职责
15、幼儿园考勤制度

内控为什么要通过流程进行管理

中国有句俗话说得好:无规矩不成方圆
因为流程可以让内部之间的人与人之间,部门与部门之间沟通有规矩可循,有规范可做,这样每个部门和每个人都可以按照标准的操作流程进行工作,这样就可以起到很好的规范和控制作用,因此,内控首先的要树立好各种流程,包括工作流程、申请流程、申报流程、审批流程、执行流程等等。
有了这些流程的规范,就可以形成行之有效的工作配合和默契,让内控工作起到非常好的良性循环的结果。

Ⅳ 请教一个问题,内部控制流程图的画法

给你推荐一本书,财政部2010年出版的《企业内部控制规范》。最权威的内部控制资内料。
内部控制容流程图网上也有,有很多种,只要看看样子就可以了,不能照搬照抄,要根据自己的企业的具体要求及情况编制内部控制的内容。我刚做过一个上市公司内部控制系统,有一点理解吧。
内部控制的制定过程还要考虑公司信息系统的流程及公司信息化的进程。
内部控制过程需要一个完善的监督考核体系。
内部控制制度不可能一次性完成,需要在公司发展过程中,不断完善。对公司具体业务流程的控制,财务人员不可能做的很细,需要具体业务岗位的人员的参与。不断完善。形成一个长远的完善内部控制的机制。

Ⅵ 企业内部控制流程

可买一本内部控制方面的书,内容会比较全.

Ⅶ 求绘制内部控制流程图

你以百货大楼为主,然后下面分上一个总经理,几个副总经理,一个总会计师之类的。总经理负责全面工作,然后这个副总经理又分别分管那个方面。比如有一个副总经理分管的是营业这一块,然后另一个副总经理分管的是采购,再有一个副总经理分管后勤(做大楼保卫这方面的工作),总会计师分管财务(收银,出纳这些)

满意请采纳

Ⅷ 如何做好内控管理

(一)提高对内部控制机制建设重要性的认识。一是领导层特别是“一把手”要充分认识到加强内部控制机制建设的重要性,把建立健全内部控制机制当作大事来抓,要积极吸收国外银行先进的管理手段和先进的内控管理理念,要坚持业务开拓、内控监督齐头并进,两手抓两手都要硬,要坚持内控优先,在防范风险的基础上发展业务。

二是要加强对员工的思想教育,强化员工的制度观念和内控观念,让他们熟知各自岗位的制度和操作规程,严格按制度和规程来处理每一笔业务,提高他们认真执行内控制度的自觉性,使每位员工成为业务运营过程中实施内部控制的一个节点。

(二)建立健全有效的、系统的内部控制机制。内部控制机制作为一种在业务运营中时时监控和每个部门和岗位之间环环相扣、相互制约的动态监督机制,它是以健全的规章制度为基础,以部门内部和岗位自身的自我约束、部门之间和岗位之间的相互牵制和制约、上级对下级的授权控制为内容,以科学监控方法和独立的监督机构进行监督检查评价,以防范各种风险为核心的内部控制制度的总和。

因此,要建立健全有效的、系统的内部控制机制,一是完善现有的内部控制制度,使之全面、系统并具有前瞻性,对内部控制制度要实行动态管理,根据不同时期、不同业务发展的需要不断改进和完善,使银行的各项业务自始至终处于内部控制制度的监督和控制下。二是完善岗位的设置和业务操作规程的设计。

要明确每一个岗位的职责、权限,同时还要有一定的制约和控制措施,使每个员工、每项业务的办理都处在内控制度的监督和控制之中,尤其是每项业务都必须经过具有相互制约关系的两个或两个以上的控制环节才能办理,防止出现控制真空,产生风险。三是建立权利制约机制。要建立上下级和部门之间的授权授信和审批机制,在上下级之间、部门之间、岗位之间,根据不同的业务类别、职责、权限,设立不同的授权、授信和审批权限,相互制约和控制,强化整体控制能力。

(三)完善内控监督检查机制。一是建立具有独立性、权威性的监督检查机构。借鉴国外银行业的经验,在银行总部设立稽核局或内部审计局,在下级机构设置派驻的、垂直管理的独立单位,专司机构内部的监督检查职责,该部门只对银行董事会负责,向董事会汇报银行经营管理中存在的各种问题和风险隐患,督促经营管理者制定整改措施,提高监督检查的独立性和权威性。

二建立风险预警监测机制。随着银行也电子化水平的不断提高,利用计算机网络建立健全风险预警监测机制,提高内部控制水平成为可能。要根据银行不同业务的性质、特点和要求,设置不同的科学的风险预警监测指标,通过收集业务部门真实、完整、准确、全面的数据资料,采取非现场监督监测和定量和定性分析相结合的形式,对业务经营中金融风险状况进行综合分析和判断,向董事会反映银行在资金的流动性、安全性和内部控制以及经营管理中发现的问题和和风险隐患,为预防和处置资金风险提供参考依据。

(四)建立内部控制评价体系。内部控制机制建设是一个持续改进的过程,在这个过程中,内控监督评价发挥着重要的作用。

内部控制机制评价应包括以下三个方面:

一是内控环境的评价,是指内控执行人员的价值观和道德观是否完整可靠;内控激励约束机制的建设及作用程度是否达到预期目的;内控人员的内控能力是否与其责任相匹配;内控用人机制是否健全有效;监督层对内控是否给予了充分的关注等。

二是内控风险识别的评价,是指内控管理的总体目标和分项目标是否明确,二者的关联程度如何,管理层为确保整体目标实现的参与情况和承担责任是否清晰、明确;是否建立了对内部和外部内控风险预测和识别机制,即内控风险预测是否透彻和恰当,内控风险评价概率和频率依据是否准确可靠,是否建立了内控风险的预测和识别的反应机制。

三是内控活动的有效性的评价,是指执行部门是否都设有恰当的风险监控活动;内部风险控制活动是否保证内控指令得到全面的执行;通过内控活动的实施是否及时有效地化解相关风险。四是内控信息及时反馈的评价,是指是否建立了各种有效的内控信息交流反馈系统,即岗位员工通过内控责任的履行,发现可疑和不轨行为是否及时将信息传递给管理层,管理层是否将内控信息以一定方式及时转达给有关人员有效履行其内控职责,达到内控的预期效果;内控信息的上传下达和横向交流手段与方式是否切实可行、及时有效等。

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