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高内控点

发布时间: 2021-01-05 17:24:58

⑴ 内部审计的特点是什么

内部审计具有以下几个特点:

1、服务的内向性

内部审计的目的在于促进本部门、本单位经营管理和经济效益的提高,因而内部审计既是本单位的审计监督者,也是根据单位管理要求提供专门咨询服务者。服务的内向性是内部审计的基本特征。内部审计一般在本单位主要负责人领导下进行工作,只向本单位领导负责。

2、工作的相对独立性

内部审计同外部审计一样,都必须具有独立性,在审计过程中必须根据国家法律法规及有关财务会计制度,独立地检查、评价本部门、本单位及所属各部门、各单位的财务收支及与此相关的经营管理活动,维护国家利益。

3、审计程序的相对简化性

内部审计的程序主要包括规划、实施、终结和后续审计四个阶段。由于内部审计机构对本部门、本单位的情况比较熟悉,在具体实施审计过程中,各个阶段的工作都大为简化。

4、审查范围的广泛性

内部审计主要是为单位经营管理服务的,这就决定了内部审计的范围必然要涉及到单位经济活动的方方面面。内部审计既可进行内部财务审计和内部经济效益审计,又可进行事后审计和事前审计;既可进行防护性审计,又可进行建设性审计。

5、对内部控制进行审计

内部审计是内部控制的重要组成部分,内部控制又是内部审计的主要内容。通过对本部门、本单位的内部控制制度及经营管理情况的检查,总结经验,找出差距,为本部门、本单位改进经营管理、完善内部控制制度服务,是内部审计的基本职能,体现了内部审计“对内部控制进行审计”的特征。

6、审计实施的及时性

内部审计机构可根据需要随时对本部门、本单位的问题进行审查。一是可以根据需要,简化审计程序,在本部门、本单位负责人的领导下,及时开展审计;二是可以通过日常了解,及时发现管理中存在的问题或问题的苗头,并且可以迅速与有关职能部门沟通或向本部门、本单位最高管理者反映,以便采取措施,纠正已经出现和可能出现的问题。

(1)高内控点扩展阅读:

内部审计的作用

1、监督各项制度、计划的贯彻情况,为本部门、本单位领导经营决策提供依据。

2、揭示经营管理薄弱环节,促进部门、单位健全自我约束机制。

3、促进本部门、本单位改进工作或生产,提高经济效益。

4、监督受托经济责任的履行情况,以维护本部门、本单位的合法经济权益。

5、监控财产的安全,促进部门、单位财产物资的保值增值。

参考资料:内部审计的特征和作用-审计局官网

⑵ 观看《从近期热点金融风险事件看银行如何加强内控合规管理》心得体会

观看《从近期热点金融风险事件看银行如何加强内控合规管理》心得体会,内
树立正确容的价值观,
找准工作立足点,
增强合规管理、合规经营意识,
切实提高员工业务素质和执行制度的自觉性,
增强识别风险和控制会计风险的能力,
切实规范操作行为。
增强维护农业银行利益的责任心和使命感,
深入排查会计业务风险点,
查找合规操作方面存在的问题并落实整改
建立良好的合规文化。

⑶ 主轴线内控基准点的设置

架激光铅垂仪时对准的那个点…通过放线孔往上层传递的那个点

⑷ 内控导向审计模式的特点,方法,和不足请您帮忙解答一下

注册会计师张旭在对ABC公司存货项目的相关内部控制进行研究、评价之后发现专ABC公司存在以下六种可能导致错误的属情况:
1、所有存货都未经认真盘点,2、接近资产负责日前入库的产成品可能已计入存货项目,但可能未进行相关会计记录,3、由XYZ公司代管的A材料可能并不存在,4、XYZ公司存放于ABC公司仓库内的B材料可能已计入ABC公司存货项目。5、存货计价方法已作变更,6、ABC公司以前年度未曾接受过审计。
要求:1、为证实上述情况是否真正导致错误,张旭应当分别执行的最主要的实质性程序是什么?
2、张旭执行的实质性程序能够实现哪些审计目标?
3、张旭执行各项裨同性程序所获取的审计证据如按其外形特征可分属哪些种类?

⑸ 专项监督需要重点关注的有()。 A. 高风险的项目 B. 成本较高的项目 C. 重要的项目 D. 内部控制环境变化

答案是A、C、D

⑹ 计算机会计系统内部控制有何新的特点至少列举出三个以上的实例。

计算机会计系统内部控制主要特点的话,他在于他的谨慎型,他主要是谨慎性,有进行,有急性的和联合的起来。

⑺ 内部控制重点内容包括哪些内部控制

内部控制的主要内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五要素。
内部控制的特点:全面风险管理、全部业务流程、全过程控制。

⑻ 奥迪A6L 4.2 EPC灯亮故障码为01537-P0601内部控制单元存储器检查和错误.发动机有点抖动。高手指点

是时候清洗节气门了 不过洗了之后要做匹配 要不就是刹车开关坏了 EPC是电子节专气门。 EPC是发动机故属障提示;先加97的汽油;让发动机在3档3000转跑半个小时;如果还亮,就去4S店检查发动机http://pp.ppsj.com.cn/crw/

⑼ 内部控制中存货的关键控制点是

1. 仓库单位是否依「销货单」或「验收单」等相关表单办理物品之出入库。回
2. 良品答、不良品、报废品之储放是否有明确区分并加以标示

3. 仓储地点的消防设备是否配置完善。

4. 存货是否有定期实施盘点,并订有盘点计划,以规划盘点事宜。

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