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内控事务所

发布时间: 2020-12-21 06:29:33

① 国内最具规模的八大会计师事务所是哪八家想找一家来做企业会计制度、内控制度咨询

2017年综合排行
事务所名字、2009年度总收入(万元)万元、收入排行、职工总数人、其中:CPA数人、


1、普华永道、257843.3万元、1、4978人、678人、


2、德勤、237025.15万元、2、4831人、715人、


3、毕马威、222109.92万元、3、4354人、648人、


4、安永、196063.55万元、4、4435人、866人、


5、中瑞岳华会计师事务所有限公司、87205.13万元、5、3034人、1228人、


6、立信会计师事务所、66266.35万元、6、2067人、674人、


7、信永中和会计师事务所有限公司、51860万元、8、2435人、1016人、


8、天健会计师事务所有限公司、50265.95万元、11、1699人、705人、

② 内部控制审计是事务所业务范围么

事务所可以分别承接会计报表审计与内部控制审计业务。
您说的应该是会计报表审计版,一个好的审计方案,第一权步就是要了解该企业的业务与内控情况,并对该企业内部控制的设计与执行进行了解、穿行测试并抽样测试,在此基础上确定企业的风险,判断实质性测试的量。所以有些人在实习报告中写到参与了内部控制审计也是合理的。该业务报告最后只对财务报表结果发表意见。
另外,有一种专门的内部控制审计,财务部牵头发布的“内控基本法规”就有相关要求,此报告是专门对企业的内部控制情况发表意见。但内控审计不是对所有企业对有强制要求的。

③ 为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,为什么不得同时为同一企业提供内部控制审计服务

1.会计师事务所行使审计客户的管理层职责将对其独立性产生重大不利影响,导致没有防范措施将其降至可接受水平。会计师事务所不应承担审计客户的管理层职责。
2.内部控制的设计、执行和维护是管理层的责任
3.内部控制是企业会计核算非常重要的环节,同一事务所不同人员也有密切联系,因此换不同人员执行内部控制审计不足以将因自我评价导致的对独立性重大影响降至可接受水平。
4.其他不重大的情形,例如其他近亲属对审计客户有直接经济利益或重大间接经济利益,则可由其他成员复核项目组的工作,并将相关审计组成员调离,或处置经济利益

④ 内控和内审的区别

内控和内审的区别如下:

1、概念不同

内控是内部控制的简称,指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。

内审是内部审计的简称,内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济地使用了资源,是否在实现组织目标。

2、范围不同

内审以财务报告内部控制为主。内审的范围,直接决定着审计的质量、成本和责任,决定着审计的可行性。但是以整个内控作为内审的范围,既不明确,也不好把握,容易产生审计风险,审计的可行性会有问题。

3、性质不同

内审是企业外部对企业的内控,是会计师事务所对企业内部控制的有效性进行的审计,是一种独立的鉴证业务。内控是企业内部管理层对企业的内控评价,通常情况,授权内审机构对企业内控进行评价,是一种相对独立的服务业务。

4、责任主体不同

在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任。企业内部控制责任是由企业承担的,而内部控制审计责任是由注册会计师承担的。两种责任的分离决定了企业和注册会计师在分别实施内裤和内审的时候必须按照不同的规则独立完成,两者之间不能相互替代和免除。


(4)内控事务所扩展阅读:

内控的管理局限

1、人为过失。执行内控制度的人在决策过程中因在一定的时间内、基于所掌握的信息以及所受到的压力,作出在事后看来没有产生理想结果的判断。

2、内部控制体系设计中的缺陷。制度是人执行的,在执行的过程中因制度设计的缺陷以及执行的人员培训问题会造成错误。

3、 管理层凌驾内部控制体系。出于个人利益或虚夸主体的财务状况或合规情况等不法企图,而拒绝执行既定的政策或程序。

4、 员工串通或舞弊。

5、 建立控制的相关成本与效益比较。

⑤ 管理层凌驾于内控之上事务所怎么办

解决“管理层凌驾于内控之上”这个问题,首先是要保证制度是先进的,是适应企业内发展需求的容,只有这样,管理层才会自觉地遵守制度。事实上,大多数的管理层是希望严格遵守制度的,但是如果制度本身存在的制约环节过于繁杂,不能适应企业发展的需求,则会产生违反制度的冲动。

⑥ 会计师事务所与企业 内部控制 区别 或者会计师事务所内部控制特点

同学你好,很高兴为您解答!


(一)企业内部控制对会计师事务所的影响


随着企业制度的发展和日益完善,内部控制制度成为现代企业发展的必然产物,内部控制制度的发展又促使审计从详细审计发展成为以测试内部控制为基础的抽样审计。这种有别于以经济业务抽查为基础的科学审计方法既能提高审计效率,又能保证审计质量。新审计准则下,对内部控制的评价是注册会计师用以确定审计程序的重要依据,因此,出现了以对企业内控制度评价为基础的现代审计。


企业资产是否安全、会计资料是否正确和发生错弊的可能性与企业内部控制制度有着密切的关系。企业内部控制有效,企业资产就比较安全,会计资料也就比较正确,各种舞弊和技术性错误发生的可能性就会降低。完善、有效的企业内部控制能够排除各种偶然因素对财务信息的影响,防止和及时发现舞弊行为或技术性错误,使各项业务活动的发生和财务信息的产生建立在可靠的基础之上,从而为抽样审计技术的应用创造了条件,保证了抽样样本对总体的代表性,进而为保证抽样质量、降低审计风险提供了有效手段。此时,内部控制促进了审计工作的开展和顺利进行。反之,若企业缺乏完善、有效和一贯执行的内部控制制度,就会缺乏评价的具体标准和尺度,很难对固有风险进行量化处理,仅凭抽象的专业性判断,难以使人信服。同时,不同的注册会计师可能会有不同的判断结果,一旦判断失误,将导致审计报告失真,审计失败。


(二)会计师事务所对企业内部控制的影响


同样,会计师事务所的审计也可以促进企业不断改善其内部控制。与原有的审计准则相比,审计风险准则的主要变化是要求注册会计师加强对被审计单位及其环境的了解。注册会计师应当通过有效及相应的检查、审查和评价内部控制系统来发现被审计单位在组织管理上的漏洞和内部控制中的薄弱环节,进而对企业内部控制的薄弱环节提出合理的建议,帮助企业设计可行的内部控制制度,以便企业采取正确的方法优化其内部控制,使内部控制制度趋于健全和科学。


希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。


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⑦ 在会计师事务所做内控工作,未来职业该往哪个方向发展

内部控制的设计、执行和维护是管理层的责任 。内部控制是企业会计核算非常重要的环节,同一事务所不同人员也有密切联系,因此换不同人员执行内部控制审计不足以将因自我评价导致的对独立性重大影响降至可接受水平。未来职业发展方向:
1、会计信息系统实施专家,ERP专家:侧重于企业信息化,和财务管理,财务会计信息化,了解会计和软件。
2、理顾问,财务顾问:侧重对企业实践进行策划,指导,辅助,咨询。
3、会计专家,教授学者:侧重研究和规范会计制度,准则,理论,教学。
4、财务总监:企业财务管理,管理会计,报告,分析,预算,控制,成本,价格,流程,制度,等等。
5、基金经理,CFA(财务经理):资本运作,资金管理,投资管理,基金股票,企业并购,筹资,上市操作,等等。
6、内部审计师,内部控制经理:侧重企业内部财务制度控制,财务风险控制,舞弊控制等等。
7、CPA,合伙人,会计师事务所:外部审计师,职业资格。
8、税务经理,税务代理:侧重于政策法规,企业策划,税收筹划,商务设计,企业并购。
9、风险经理:保险,风险控制,保险经济人:侧重于企业财产风险控制,责任风险控制,经营风险控制。
10、财务部经理(会计经理):会计,企管,政策,组织。
11、CFO:股东价值,战略,决策。
12、公司法律顾问:策划,股份制改造,兼并收购,企业政策咨询,合同审核,商务结构安排。
13、总经理,副总经理,总经理助理,部门经理:企业全方位管理,必须了解销售及市场等业务流程。

⑧ 四大会计师事务所开展内控审计的费用是多少

80W左右,可以看上市公司披露的年报,一般都写了内控审计的费用

⑨ 事务所应什么时进行内部控制审计时间

企业内部控制审计是会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运版行的有效性进行权审计,并发表审计意见,审计内容包括企业治理结构、机构设置、企业文化、人力资源政策等内部控制环境因素,以及企业识别风险的评估程序、应对风险的具体措施和信息传递有效性、保证内部控制规范建设和有效运行的机制等,全面评价企业设计和运行的内部控制是否能够合理保证财务报告及相关信息合法、真实、完整,以及用于保护资产安全的内部控制是否可靠。

⑩ 做咨询有没有前途在事务所做,内控方面的。有前途吗

首先有扎实的财务基础和学习接受能力,其实内控在中国比较新,刚起步,工作起码是大型公司,上市和国企较多,工作又挑战,待遇有保障。看地区吧,北京一般年薪10---15万,

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