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强化内控保

发布时间: 2020-11-21 12:18:30

Ⅰ 什么是保证企业财产安全完整的一种内部控制措施

你说的是财产保护控制吧。
财产保护控制,要求企业限制未经授权的人员对财产的直接接触和处置,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、财产保险等措施,确保财产的安全完整。

Ⅱ 印刷企业如何加强内部控制 保证检测质量

印刷质量在线检测技术是采用机器视觉代替人眼来检查印品质量,克服人眼难以持续、稳定检查之不足的同时,能够记录检测结果,为印刷生产的数字化、数据化、规范化打下基础,实现印刷质量全程可追溯。
1.检测精度的设置
传统印刷过程控制通过在印张上加印印刷控制条,再采用密度法或色度法进行控制。而基于数字图像处理技术的印刷质量在线检测系统是对数字图像进行分析和检测,与传统密度或色度检测方式有很大的不同。另外,即使都采用基于数字图像处理技术的印刷质量在线检测系统,若采用不同的检测原理和方式,其控制参数和精度设定也有很大的差别。
由此, 印刷质量在线检测系统应具有各方可接受的、可量化的检测指标,而且这些指标参数设定应尽量有规律。例如,对套印偏差、断线等的描述采用长度单位,对杂质、墨点等的描述采用面积单位,对于此类型质量缺陷可直观地设定检测要求。而对于一些系统不能较好辨识的缺陷类型(如重影、浮脏等),在设定指标参数时,应根据系统特点进行多方面测试,按照产品公差要求和系统检测能力要求,分别确定各参数的控制阈值,保证系统检测能力能够达到实际生产要求。
另外, 在检测精度的设定中,可选择适当收紧且有弹性的标准。若精度设定过高,虽然能实时反映产品缺陷,但会加大质量核查人员的工作量,降低工作效率;而精度设定过低则易造成漏检,致使缺陷产品流出。例如,轮转印刷中常出现连续脏版现象,此问题若不及时处理就会越来越严重,最终导致废品产生,如果精度设定适当收紧,则系统在参数达到临界值时就会报警提示,操作人员可及时调整印刷状态,使质量稳定在合理范围内。
2.分区分级控制
对于大部分票证产品,票面的不同区域对质量的要求往往不尽相同。因此,在系统设置中可对检测区域按重要程度进行分等级的质量标准设定,并通过检测精度的差异化予以区分。如对票据中的“金额区”、“密码区”等重要区域进行严格检查,而对不影响产品整体效果的区域则可放宽要求,即使出现轻微缺陷也可视其为合格品,从而大大减少报错数量。
3.检测系统的维护
由于印刷效果受机械、化学、环境等多方面因素影响,在工艺上难以保证每批次印刷效果的完全一致,而检测系统直接影响着产品质量的判定,因此检测系统对印刷质量控制至关重要。我公司就将检测系统的使用和管理列入到常规的生产管理规程中。例如,定期对检测系统进行检测功能验证,保证不同环境下检测功能的稳定;定时对检测系统相关的光源、镜头等硬件设备进行维护保养,使之处于正常检测状态;在生成和更换标准模板时,质量核查人员要进行检查,保证标准模板不被随意更换。
4.操作人员的培训
虽然印刷质量在线检测系统能够减轻很多工作量,但其作为新事物,在系统认知和操作方面对操作人员提出了较高要求。且在生产过程中,多变的生产环境导致的不可控因素较多,要想有效保证系统稳定、精细的进行检测,就要求操作人员对系统有一定程度的认识。因此,加大对系统相关人员的培训,能使系统更好地服务生产。

Ⅲ 如何做好社保内控制度建设

加强社会保险基金内控制度建设,确保基金安全完整,是维护广大社会保障对象合法权益和社会稳定的需要,也是社会保险执行及监管部门迫切需要解决的问题。建议之一:落实《社会保险法》,统一社保经办政策。应依据《社会保险法》等相关法律的规定,将机关事业单位社会保险统一纳入到法律的规范监督之下。同时上级主管部门也应在社保经办部门经办管理科学化、规范化、程序化上统一政策,不能让“一地一策”现象长期并存。建议之二:完善监督制度,加强社会保险基金的行政监督和社会监督。设置内部稽核科室,配备专业人员负责监督工作。建立经常性的监督检查制度,依照规定程序,实施社会保险基金监督。建立社保基金信息披露制度,保障公众获得社保基金信息和对社保基金运行情况进行监督的权利。 通讯员:赵杰

Ⅳ 完善有效内控控制制度能够为金融金融机构提供绝对的保障对吗

不对
内部控制只能提供保证,不能完全控制风险. 因为随着企业的进步,随着人员的流动,随着行业的竞争.内部控制都需要随着变化.

Ⅳ 完善有效的内控控制制度能够为金融机构提绝对得的保障正确吗

不正确

只能做到合理保证。受内部系统的局限性、其他客观条件限制。

Ⅵ 财产保主要写内控合规

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操作风险是银行需面对的主要风险类型之一,也是银监会根据巴塞尔协议确认的银行三大风险之一,即信用风险、市场风险和操作风险。操作风险指:由不完善或又问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成的风险。
内控和合规关系较为密切,内控的概念较大,风险管理的合规管理以及稽核评价都可称为内部控制,也就是内控管理;合规管理可分为对内合规与对外合规,对内主要是对银行体系内部执行规章制度情况的管理,对外合规主要是符合监管部门和其他上级部门的管理。合规风险也就是出现不合规事件给银行带来潜在损失,如监管处罚等的风险。

Ⅶ 内部控制并不能为金融机构提供绝对保障只能做到合理保障是对的吗

内部控制只能提抄供保证,不能袭完全控制风险. 因为随着企业的进步,随着人员的流动,随着行业的竞争.内部控制都需要随着变化. 影响企业目标的实现还有外部环境.内部控制无法控制外部环境影响. 内部控制是无法防止决策失误或则判断错误. 对于这些目标的实现,只有管理部门和董事会密切关注并及时了解组织目标实现的情况下,内部控制才能提供合理保证. 所以内部控制只能提供保证,只是合理保证,而不能完全保证.

Ⅷ 如何加强公司的内部控制制度,保护资产的安全和完整.

保护资产的安全和完整之内部控制制度包括很多方面,举例说明如下:
1. 库存现金的管理
现金应存放在保险箱内,钥匙与密码分由不同的专人保管;库存现金应定期清点,与现金日记账核对相符;现金保管与现金记账应由不同人员负责。
2. 固定资产的管理
建立真实、合法、完整的会计档案;实物上粘贴固定资产标签,按购置时间和资产类型进行连续唯一编号,并反映在会计记录中;建立定期盘点制度;建立固定资产报废的审批制度。

Ⅸ 会计题:企业文化建设可以为内部控制有效性提供有力保证

对的《企业内部控制应用指引第 5 号——企业文化》(三)企业文化建设可以为内部控制有效性提供有力保证。《企业内部控制基本规范》明确指出, “企业应当加强文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新 和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风险意识。”

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