稽核員崗位職責
⑴ 稽核崗位職責的崗位介紹
1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。
2. 對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效
果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正
內部控制制度之依據。
3. 擬訂年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相
關資料等作成稽核報告。
4. 負責對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常現象,據實揭露於稽核報告,並於該報告
陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。
5. 負責成本管控之稽查。
稽核制度是國家或企業內部控制制度的重要組成部分,是指在國家或公司企業內部(企業一般為會計機構內部指定專人)對有關會計憑證、會計賬簿,公司企業流程運作進行審核、復查的一種制度,該制度的建立應當結合稽核(會計)人員崗位責任制度一並進行考慮。
其主要內容包括:
(1)稽核工作的組織架構形式和具體分工;
(2)稽核工作的職責、許可權;
(3)稽核工作的程序和基本方法;
(4)稽核結果的處理和使用等。 一. 稽核前由管理者代表確定稽核組長,稽核組長負責組織稽核小組,稽核小組稽核員不得參與自己權責范圍內之稽核工作;
二.稽核員應預先閱讀好受稽核部門的程序文件,熟悉工作流程;
1) 稽核方案不具體不放過。在擬訂稽核方案時,盡量把基本業務規定帶出來,讓每個成員一看便懂,一做即會。
2) 稽核依據不明確不放過。針對每個稽核項目的具體要求,首先查找所涉及的各項業務規章制度,使現場稽核工作有據可依,標准明確。
3) 稽核成員分工未交代清楚不放過。在稽核組進駐稽核現場前,對每個稽核人員進行明確業務分工,責任落實到人。
三. 稽核小組需提前一周向受稽核部門和相關部門發出稽核實施計劃,通知受稽核部門按要求作好審核准備,如受稽核部門對實施劃有異議,必須在三天內向稽核組提:
⑵ 稽核專員崗位職責有哪些
1.負責對部門借款審核,對出納簽發的支票要審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字准確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資,並根據審核過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表,保證准確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件列印、發放、統計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
⑶ 請問:稽核專員是做什麼的,主要的工作職責又是什麼
稽核人員的從業要求:稽核是稽查和復核的簡稱,內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分,故對從業人員的要求很高:知識淵博,(要有企業管理/財務/投資/法律等方面的綜合知識,了解和實際經驗,通曉企業運營管理和財務管理,精通企業內部控制制度和相關業務流程)為人要正直,責任心要強,要有較強的領導溝通協調能力
稽核工作內容
了解公司狀況,熟悉各崗位要求,對於不符合不適應崗位要求的人或事,對公司提出良性建議。
了解公司所有體系文件,必須熟悉了解每個製程的管控重點,實際查看是否符合製程規定所在。
了解公司業務狀況,營運狀況,對有疑問提出建議。
公司所有體系文件必須熟練,所有體系文件的保管和歸類。
客戶稽核時相關文件的審核(自評表),與現場符合性的調查。
陪同客戶稽核,匯總客戶提出的問題點,並跟催改善結果。
現場各部門的實際操作與文件的一致性,不符合的跟蹤改善
實際人員的紀律與廠紀廠規的符合性
員工素質的督促
了解公司現況,做到公平公正看待每個人員,正確看待每一件事
文件的編寫:當原有文件不能滿足客戶需求或廠內需求,文件的變更編寫與發行,管制!
客戶稽核資料的自評,審核(現場符合性的評估),客戶稽核的陪同,客戶稽核缺失項的改善追蹤回復,客戶稽核資料的歸檔保存。
⑷ 稽核工作的職責、許可權是什麼意思
會計來稽核
:是會計機構本自身對於會計核算工作進行的一種自我檢查或審核工作。建立會計機構內部稽核制度,其目的在於防止會計核算工作上的差錯和有關人員的舞弊。通過稽核,對日常會計核算工作中出現的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止,以提高會計核算工作的質量。會計稽核是會計工作的重要內容,也是規范會計行為、提高會計資料質量的重要保證。
但是,會計稽核,是不能兼任出納來管理現金的。
⑸ 財務稽核崗位職責
1、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,並核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂,對經濟業務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。
7、協助主任加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟體升級的審查,微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
⑹ 稽核會計工作職責
1. 負責公司管理體系/內部控制制度推導與維護 。
2. 對應公司稽核室協助董事會及經理人檢查及復核內部控制制度之缺失及衡量營運之效
果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正
內部控制制度之依據。
3. 擬訂年度稽核計劃書,進行確實執行,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相
關資料等作成稽核報告。
4. 負責對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常現象,據實揭露於稽核報告,並於該報告
陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。
5. 負責成本管控之稽查。
⑺ 稽核專員的主要的工作職責是什麼
稽核人員的從業要求:稽核是稽查和復核的簡稱,內部稽核制度是內部控制制度的重要組成部分,故對從業人員的要求很高:知識淵博,(要有企業管理、財務、投資/法律等方面的綜合知識,了解和實際經驗,通曉企業運營管理和財務管理,精通企業內部控制制度和相關業務流程)為人要正直,責任心要強,要有較強的領導溝通協調能力 。
一、稽核專員主要工作內容如下:
1、了解公司狀況,熟悉各崗位要求,對於不符合不適應崗位要求的人或事,對公司提出良性建議;
2、了解公司所有體系文件,必須熟悉了解每個製程的管控重點,實際查看是否符合製程規定所在;
3、了解公司業務狀況,營運狀況,對有疑問提出建議;
4、 公司所有體系文件必須熟練,所有體系文件的保管和歸類;
5、客戶稽核時相關文件的審核(自評表),與現場符合性的調查;
6、陪同客戶稽核,匯總客戶提出的問題點,並跟催改善結果;
7、現場各部門的實際操作與文件的一致性,不符合的跟蹤改善;
8、實際人員的紀律與廠紀廠規的符合性;
9、員工素質的督促;
10、了解公司現況,做到公平公正看待每個人員,正確看待每一件事 ;
11、當原有文件不能滿足客戶需求或廠內需求,文件的變更編寫與發行、管制;
12、客戶稽核資料的自評,審核(現場符合性的評估),客戶稽核的陪同,客戶稽核缺失項的改善追蹤回復,客戶稽核資料的歸檔保存。
二、稽核專員主要工作職責如下:
1、熟知公司各業務部門的業務流程和規范,嚴格執行公司稽核制度,對稽核的真實度高度負責;
2、稽核各部門的業務規范執行情況;
3、對稽核中發現的問題及時提出意見與上級匯報反映;
4、定期對稽核中發現的問題歸類匯總、分析原因並提出建設性建議;
5、完成領導交辦其它工作內容。
三、稽核專員崗位要求如下:
1、大專及以上學歷;
2、兩年相關工作經驗;
3、熟悉辦公自動化操作,有一定的溝通表達能力,熟練掌握辦公自動化軟體;
4、有一定的表達溝通能力,協調能力強,能夠發現問題並作出分析和判斷;
5、有協助公司整體管理工作經驗者優先。