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公司審計崗位職責

發布時間: 2021-01-06 15:28:43

❶ 審計總監的崗位職責是什麼

內部審計總監:是負責公司內部審計工作的公司管理層或公司管理人員。崗位職責:負責根據董事會或審計委員會的部署,擬定審計工作計劃,報經董事會或審計委員會批准後制定審計方案;負責組織實施內部審計工作;負責於審計終結後,出具書面審計報告,並報送董事會或審計委員會;監督檢查財務預算的執行情況;監督審計結果的落實;完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;負責與董事會或審計委員會的日常溝通;配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;參與公司重大投資決策,負責與各外部相關單位建立良好合作關系;完成董事會或審計委員會交辦的其他工作。完成董事會或審計委員會交辦的其他工作。大成方略企業審計總監高級研修班課程全國獨創的課程體系集合了北京財稅研究院、南京審計大學、大成方略多重優勢資源,為審計人才傾力打造了一個更加專業、實效、便捷的學習通道。在課程體系方面,2020年企業審計總監高級研修班在多年的授課基礎上全面優化升級,特設國家治理與國家審計、現代內審發展趨勢與對策、審計方法技巧與創新、大數據下的審計數據分析、風險管理審計與實務操作、舞弊審計實務與案例分析、審計案例與分析、內部控制制度評價與審計、家族企業傳承與內控框架、集團審計項目設計與風險評估、審計組織/審計溝通與領導藝術等課程,幫助學員構建系統化的知識體系。在師資力量方面,由業內知名學者教授及業界精英坐鎮的「鑽石級師資陣容」,可以帶領每一位學員更加深刻地理解每一個知識點。同時,企業審計總監高級研修班採用線上講師定時授課、及時答疑解析、線下班定期面授等教學形式,讓學員更靈活便捷地在課堂內外收聽名師專家的指導,幫助學員更高效、快速地吃透課程內容的同時獲得更多的實戰能力。在交流學習方面,企業審計總監高級研修班學員均為來自各行各業的財務精英。課上共同聆聽名師授課,課下還能共同討論交流,更有助於學員開拓視野,結識更多高端人脈資源,彼此進行有價值的信息共享,真正進入一個高質量的「精英學習圈」。

❷ 審計部門的職責是什麼。

審計是指由專來設機關依照源法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

審計員的工作內容:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案 2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務 4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求

6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議

8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料 急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程

❸ 公司內部審計的工作內容是什麼

公司內部審計其實是公司最後最重要的一道關口,防範錯弊,將風險扼殺在搖籃中,對企業的長治久安是功不可沒的。這就決定了審計絕不是查查賬就可以了,還應該通過與被審單位溝通,持職業懷疑的態度關注企業的業務流程,梳理流程,總結風險點,幫助企業規避風險。公司其他部門可能各部門說各部門的好,但審計應該做企業的第三隻眼,站在相對獨立的角度去看問題,敢於向高管問責。當然這一切的前提是董事長重視審計,並賦予審計應有的權利。經營方面的損失。

一般來說現代內審有以下幾個作用:

(1)風險評估及預防風險評估是指內部審計對風險的識別及評價和評估相應措施應對風險的過程和方式。風險預防是指內部審計通過對企業各方面經濟活動的檢查監督,找出薄弱環節,盡早提前發出警報,起到風險的預警作用,再進行風險控制。內部審計通過將風險評價和風險預防做為審計工作的重點,經常而及時地了解企業各方面的狀況,發現企業存在或是可能存在的潛在風險,進行分析,建立健全風險評價機制,幫助企業高層注意風險的管理和控制。

(2)監督與再控制企業由於經營規模不斷擴大、經營業務日趨復雜等使得企業高層很難直接控制各方面的經濟活動。在這種情況下,管理層需要專門的監控機構對企業的以上情況進行監督與評價,達到其控制企業的目的。內部審計不僅要對內部控制制度的執行情況進行監督和控制,還要對內部控制的健全性、有效性進行評價,並提出改進以後工作績效的建議。

(3)咨詢職能隨著市場風險變得越來越復雜,集團下屬企業自身判斷能力是不足,以及企業各部門業務專業知識的狹窄,內部審計作為一種獨立、客觀的確認工作和咨詢活動,它在企業中承擔著咨詢的職能。內部審計能針對企業中存在的不合理事項進行制止,預防出現更大的管理漏洞和經營方面的損失。

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❹ 公司審計總監的工作職責是什麼

審計總監崗位職責:
1、主持審計監察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作;
2、組織制定審計監察中心的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;
組織內部考核和評價,簽認內部考核結果,提出對內部人員的獎懲意見;
4、組織編制並實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監督,必要時委託審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計;
8、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

❺ 審計員工作職責

職責:

1.實施對集團所屬子公司的內部審計,按照審計業務流程和標准完成所分配的具體任務,揭示審計發現問題並提出審計建議,按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔。
2.對所負責聯系的子公司實施日常監督,及時收集整理經營管理信息,開展風險評估。
3.參與審計工作管理,包括編制審計業務規范和工作指引、審計信息化建設、子公司內審工作考評、業務信息統計等。

任職要求:

學歷:研究生及以上

年齡:30歲以下

專業:不限

工作經驗:2年以上四大會計師事務所或大中型企業內部審計、風險管控、財務管理工作經驗

相關素質、技能:

1.了解企業內部控制和風險管理過程,能進行適當評估並提出改善建議。
2.較強的溝通能力和文字表達能力,能夠熟練使用各種辦公軟體。
3.嚴謹敬業,認真細致,學習能力強,良好的團隊合作精神,能夠適應出差。
4.較好的英語聽說讀寫能力,英語八級者優先。
5.具有注冊會計師、國際內部審計師等專業資格者優先。)

職位描述
工作內容:在審計項目組長的領導下具體實施審計事項。
基本條件:
1、國家重點大學財務或審計專業本科以上;
2、會計師、審計師或以上(取得注冊會計師資格或注冊內審師資格者可優先考慮);
3、從事財務工作5年以上並在會計師事務所或集團內審工作經驗3年以上。熟悉國家財經法規、企業會計准則、企業會計制度、企業內部審計准則等,能熟練掌握和使用財務專用軟體和辦公軟體;具有較強的敬業精神、良好的團隊合作精神,良好的職業操守;能承受較大工作壓力;
4、能熟練掌握和使用財務專用軟體和各種辦公軟體,英語4級以上;
5、36歲以下,性別不限。
註:請您在發送郵件時註明您所應聘的職位!如果需要與您面談,我們會直接電話與您聯絡。
請勿來電來訪,恕不接待。(若以電子郵件的方式發送簡歷,請註明應聘職位,勿以附件的方式發送個人簡歷。

❻ 單位里審計部門主要做些什麼工作

審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

審計員的工作內容:

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助審計主管擬訂審計計劃或方案 2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,為企業運營提供增長服務 4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作 5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求

6、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議

8、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料 急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程

❼ 審計部門的職責是什麼

審計部門和監察部門的區別:

審計機關是依照法律,對國家各級行政機關、金融機構、企業事業組織進行財務收支、財經法紀、建設項目進行的經濟監督。

監察機關是人民政府行使監察職能的機關,依法對國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員實施行政監察。

審計機關的職責:

(1)、對本級各部門(含直屬單位)和下級政府預算的執行情況和決算,以及預算外資金的管理和使用情況,進行審計監督;

(2)、地方各級審計機關分別在本級行政首長和上一級審計機關的領導下,對本級預算執行情況進行審計監督,向本級人民政府和上一級審計機關提出審計結果報告;

(3)、對國有金融機構的資產、負債、損益,進行審計監督;

(4)、對國家事業組織的財務收支,進行審計監督;

(5)、對國有企業的資產、負債、損益,進行審計監督;

(6)、對與國計民生有重大關系、接受財政補貼較多或虧損數額較大的國有企業和國有資產占控股地位或主導地位的企業的資產、負債、損益,進行審計監督;

(7)、對國家建設項目預算的執行情況和決算,進行審計監督;

(8)、對政府部門管理的和社會團體受政府委託管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支,進行審計監督;

(9)、對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支,進行審計監督;

(10)、對其他法律、行政法規規定應當由審計機關進行審計的事項,依照和有關法律、行政法規的規定進行審計監督;

(11)、對與國家財政收支有關的特定事項,向有關地方、部門、單位進行專項審計調查,並向本級人民政府和上一級審計機關報告審計調查結果;

(12)、對各部門、國有金融機構和企業事業組織的內部審計,進行業務指導和監督;

(13)、對社會審計機構的業務質量,依照有關法律和國務院的規定進行監督;

(14)、承辦本級人民政府和上級審計機關交辦的其他事項;

(15)、此外,根據國家有關規定,審計機關還負責對縣級以下的黨政領導幹部、國有企業及國有控股企業領導人員進行任期經濟責任審計。

監察機關的職責:

(1)檢查國家行政機關在遵守和執行法律、法規和人民政府的決定、命令中的問題;

(2)受理對國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉;

(3)調查處理國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為;

(4)受理國家公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予行政處分決定的申訴,以及法律、行政法規規定的其他由監察機關受理的申訴;

(5)法律、行政法規規定由監察機關履行的其他職責。

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❽ 內部審計人員的職責是什麼

根據《內部審計工作的規定》:「任免內部審計機構的負責人,應當事前徵求上級主管版部門或單位權的意見。內部審計人員應當具備必要的專業知識。內部審計人員專業技術職務資格的考評和聘任,按照國家有關規定執行。」內部審計人員中除熟悉會計、財務、審計的專業人員以外,也可視工作需要配備其他專業人員,如經濟師、工程師、律師等。

(8)公司審計崗位職責擴展閱讀

內部審計人員是指在部門、單位內部審計機構從事審計事務的人員,以及在部門、單位內設置的專職從事審計事務的人員。

內部審計人員應當在具有良好的政治素質和道德素質的基礎上,具備必要的專業知識和技能。

國際內部審計師協會於1972年開始實行注冊內部審計師制度。取得國家注冊內部審計師資格需通過以下科目的考試:內部審計程序、內部審計技術、管理控制和信息技術、審計環境等。根據中國內部審計學會與國際內部審計師協會的協議,我國已在廣州、濟南、北京、天津等地舉行了該考試。我國已有部分內部審計人員取得了國際注冊內部審計師的資格。

❾ 審計職責是什麼

問:審計公司是做什麼的
答:審計公司顧名思義,審計就是主要的工作內容。
審計最終的目的是發現問題,涉及錢款、權利的工作崗位都有可能滋生腐敗,審計說白了就是監督財務方面的真實性以及合規性。一般性的審計公司是獨立於被審計單位的機構,企業做的審計一般性都需要請第三方審計機構進行審計。
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。
「內部審計是一種獨立、客觀的保證與咨詢活動,它的目的是為機構增加價值並提高機構的運作效率。它採取一種系統化、規范化的方法來對風險管理、控制及治理程序進行評價,提高它們的效率,從而幫助實現機構目標。」

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