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防疫整改落實

發布時間: 2021-02-21 18:05:47

A. 求《糾正和預防措施整改單》!

糾 正 預 防 措 施 聯 絡 單
R-QA-13
糾措責任部門 負責人
糾措整改來源 委派驗證人
整改內容/不合版格事實描述:

簽名權/日期:
原因分析:

糾措整改方案:

預期完成日期:

責任部門負責人/日期: 管代批准/日期:
實施情況/實際完成日期:

責任部門負責人/日期:
跟蹤驗證結論及效果:

驗證人/日期: 管代/日期:

B. 整改措施主要包括:糾正措施,預防措施,和什麼措施

什麼是糾正措施?
糾正措施是為消除已發現的不符合或其他不期望情況的原因所採取專的措施。一個不符合可屬能有若干個原因,採取糾正措施就是要找出問題的原因,消除原因,防止再發生。
預防措施:就是事情還沒有發生而做出的一些應急制度來防止事情的發生.

C. 疾控中心病媒生物防治整改報告怎麼寫

病媒生物防治方案

為加快推進我縣創建重慶市衛生縣城工作,現將20XX年病媒生物防制工作開展擬定如下工作方案

一、存在的問題

(一)縣城公共區域除四害專項經費投入不足,工作開展困難。

(二)農貿市場、「五小行業」、建築工地等重點地區四害密度超標嚴重,鞏固重慶市滅鼠滅蟑螂先進城區任務艱巨。

(三)監督執法力度不夠堅決。有法不依、有令不行現象在極個別部門和少數鄉鎮尤為突出。

(四)宣傳發動不夠深入,群眾參與意識淡薄,群防群治積極性不高。

(五)四害密度監測工作流於形式,開展乏力。

二、採取的措施

(一)印發《病媒生物防治》宣傳資料30000份,結合創衛綜合宣傳及時向廣大市民發放,愛衛辦負責,3有30日前完成。

(二)認真組織開展好春秋兩季統一滅鼠活動。印發《統一滅鼠活動》的通知,采購滅鼠毒餌盒2萬個,把病媒生物滅防工作納入目標考核,確保各級各單位和鄉鎮全部參與。愛衛辦負責,3月20日前准備完畢。

(三)抓好重點地區的病媒生物防制工作。(4月1日至4月30日)

(1)縣城公共區域專業化防治工作。由愛衛辦聘請病媒生物專業化防制公司統一消殺,4月15日前完成。

(2)拆遷工地防制工作。聯合國土房管局對縣城內及周邊地區拆遷工地場所開展好防治工作。國土房管局督促參與,愛衛辦做好技術指導和服務工作。4月20日前完成。

(3)建築工地防制工作。聯合城鄉建委對縣城內及周邊地區建築施工場所開展好防制工作。城鄉建委督促參與,愛衛辦做好技術指導和服務工作,4月20日前完成。

(4)農貿市場防制工作。聯合縣商委對縣城內各農貿市場開展好防制工作,縣商委督促參與督促全面落實。縣愛衛辦做好技術指導和服務工作,4月20日前完成。

(5)「五小行業」 防制工作。把病媒生物防製作為 「五小行業」專項整治的重要內容,督促全面落實。縣愛衛辦做好技術指導和服務工作,4月30日前完成。

(四)開展一次病媒生物防制專項檢查,督促落實。對拒不執行市政府215號令的單位進行處罰。由縣愛衛辦負責,5月1日前完成。

(五)由愛衛辦牽頭,由縣疾控中心具體負責,對全縣五個鄉鎮四害監測點和縣城公共區域,按照監測技術要求扎實開展春季滅鼠監測工作,並做好資料存檔。

三、組織領導

由縣愛衛辦牽頭開展好愛國衛生組織管理和病媒生物防制工作,縣愛衛辦主任為第一責任人,副主任為直接責任人,並將任務層層落實到個人,做到任務明確,時間明確,措施明確,確保以上工作的全面完成。

D. 防疫科職能檢查持續改進記錄怎麼寫

合格和潛在不合格原因採取必要的措施,對不合格的糾正和預防措施回進行控制,實答現公司質量管理體系的持續改進。 2.范圍 適用於產品形成全過程出現不合格或潛在不合格的原因制定、實施糾正和預防措施,並進行驗證。 3.職責 3.1辦公室是糾正預防措施...

E. 如何制定和落實糾正預防措施

http://wenku..com/link?url=_75uXh7_

1.目的
對不合格和潛在不合格原因採取必要的措施,對不合格的糾正和預防措施進行控制,實現公司質量管理體系的持續改進。
2.范圍
適用於產品形成全過程出現不合格或潛在不合格的原因制定、實施糾正和預防措施,並進行驗證。
3.職責
3.1辦公室是糾正預防措施的歸口管理。
3.2各部門負責檢查本部門不合格原因及採取糾正和預防措施,保證其有效性。
3.3管理者代表負責監督、協調糾正和預防措施的實施。
4.工作程序
4.1糾正措施
對於存在的不合格應採取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發生。
4.1.1識別不合格
對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別:
a.過程、產品質量出現重大問題時;
b.管理評審發現不合格時;
c.顧客對產品質量投訴時;
d.內審發現不合格時;
e.出現重大環境污染或環境事故;
f.供方產品或服務出現嚴重不合格;
g.其他不符合質量方針、質量目標或質量管理體系文件要求的情況。
4.1.2發現不合格原因
責任部門對不合格原因進行分析,確定產生不合格的主要原因。
4.1.3措施的制定、實施與驗證
a.對某個部門的質量問題,由辦公室填寫「糾正和預防措施處理單」,經管理者代表批准,交責任部門負責改進。
b.對涉及多個部門的質量問題,由辦公室請示管理者代表,由管理者代表組織公司有關部門召開質量問題專題分析會,分析問題產生的原因,落實責任部門,由辦公室根據專題會議的決定,填寫「糾正和預防措施處理單」,經管理者代表批准後,發至責任部門處理、改進。
4.2預防措施
公司應識別潛在的不合格,消除潛在不合格的原因,防止不合格的發生,預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。
4.2.1識別潛在不合格
辦公室要及時分析如下記錄:
a.供方供貨、服務質量情況;公司對顧客滿意程度調查情況;
b.以往的內審報告、管理評審報告;
c.糾正措施執行情況記錄等;
d.過程和產品的特性及趨勢。
通過以上記錄分析,及時了解質量管理體系運行的有效性,過程、服務質量趨勢及顧客的要求和期望,負責組織研究確定消除不合格原因應採取的預防措施,特別是應有效處理顧客報怨和產品不合格。
4.2.2發現有潛在的不合格事實時,由辦公室、生產技術部會同相關部門討論原因,制定預防措施和確定責任部門,明確責任人和實施進度,予以實施並作好記錄。
4.3糾正和預防措施的實施控制
4.3.1糾正和預防措施的實施過程中,管理者代表負責監督措施實施的過程。
4.3.2辦公室負責對糾正預防措施實施效果進行跟蹤檢查、實施控制,保證有效,並作好記錄,由管理者代表負責驗證。
4.6對有效果的糾正/預防措施若涉及到質量管理體系文件的更改,應經審批後納入
質量體系文件。
4.7對在規定時間內未能完成的糾正和預防措施,辦公室應對此進行調查,查明未能完成的原因,向管理者代表報告,責任部門無正當理由,應追究部門負責人的責任。
4.8對重要糾正、預防措施的相關記錄及有關信息應提交下次管理評審輸入資料之一。
5.相關文件
5.1《不合格品的控製程序》
5.2《內部審核程序》
6.記錄
6.1《不合格原因分析報告》
6.2《糾正和預防措施整改單》

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