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費用報銷法規

發布時間: 2021-03-15 19:25:40

㈠ 國家差旅費報銷規定

2016年1月1日開始,中央和國家機關差旅住宿費將執行新的標准。

(1)住宿費:

根據新調整的住宿標准,省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標准酒店,其他省份是800或900元,司局級和處級及以下幹部的住宿標准也有不同幅度的提升。財政部表示,調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動,以及實際工作需要。

拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島這6座城市引入了淡旺季的概念,標准可上浮20%-50%。拿青島來說,夏天這里遊客眾多,酒店一房難求,適當提高標准,保證順利入住,可以避免耽誤事。這一調整,也是從實際出發的務實之舉。

(2)交通費:省部級才能坐頭等艙,市內交通每天80元包干。

(3)伙食費:每天補助100元,不能吃魚翅燕窩等高檔菜。

伙食標准,各地財政部門根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素自主規定。我們梳理各地標准可以發現,除出差到西藏、青海和新疆定為120元每天之外,其他各地標准大多為100元。

《黨政機關國內公務接待管理規定》指出,確因工作需要,接待單位可以安排工作餐一次,並嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的,陪餐人數不得超過3人;超過10人的,不得超過接待對象人數的三分之一。

(1)費用報銷法規擴展閱讀:

第八章 附 則

第三十條 工作人員外出參加會議、培訓,舉辦單位統一安排食宿的,會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

第三十一條 不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。

各單位應當根據本辦法,結合本單位實際情況制定具體操作規定。

中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法參照本辦法另行規定。

第三十二條 本辦法由財政部負責解釋。

第三十三條 本辦法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日發布的《財政部關於印發<中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法>的通知》(財行〔2006〕313號)同時廢止,其他有關中央國家機關和事業單位差旅費管理規定與本辦法不一致的,按照本辦法執行。

㈡ 國家有關的規定中,費用報銷有沒有時間限制,我公司財務說超過三個月就不能報銷了。

這是公司內抄部的費用報銷管理規定,從所得稅列支角度來講,當年的票據當年報銷就可以,不出現票據跨年度入賬的情況就可以。

《企業所得稅法》第八條規定,企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,准予在計算應納稅所得額時扣除。

(2)費用報銷法規擴展閱讀

費用報銷滯後是客觀存在的,不能完全克服,但公司內控人員需要從防範公司風險的角度來建立防止預提費用失控濫用的制度。會計主體首先需要確立企業會計政策,明確預提費用的范圍、金額限度、反沖辦法、錯誤稽核與改進措施。比如設定單一費用的發生額下限,超過該限額的費用均需要預提。

實際工作中,比較有效的一種控制措施是建立預提費用台賬以及提高費用入賬的及時率。另外,還要加大對超期報銷的處罰力度,從反面強化及時報銷入賬。

㈢ 員工費用報銷規定有哪些

費用報銷制度 為了使各項財務支出有章可循,各級人員對各種開支的審批及許可權心中有數,同時為了加強公司的財務預算管理,並做到各項收支嚴格遵循財務制度,特製定以下規定: 一、費用支出的前提及審批許可權 1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出並列入預算,對未列入預算的費用,由公司總經理提出調整預算,經公司董事會批准後執行。 2、費用審批許可權:一般費用2000元以下,部門負責人審批;2000元以上由部門負責人提出建議,總經理審批;業務費1000元以下部門負責人審批,1000元以上總經理審批。 3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。 4、為加強預算控制,同時保證費用支出及報銷單據的合法性,公司的各種報銷單據需經財務部經理審核,並簽字。未經財務部經理審核、簽字的單據,不得報銷。 5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批。 二、各種費用列支規定 1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入,由經手人和驗收人簽字後報批。 2、大宗辦公用品、生產資料,必須簽訂購銷合同,方可購置。為減少資金佔用,在可能情況下力爭零庫存。 3、差旅費報銷,按《浙江華匯建築設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法》執行。 4、計劃生育等費用,由計生員簽具意見後再報批。 5、各部門需訂報刊、雜志,先報綜合部平衡,經總經理同意後,由綜合部統一辦理。 6、資料檔案室購置資料情報書籍,年初需列出購置預算,報技術發展部審定,總經理審批後實施。 7、職工所購業務書籍,應先徵得部門負責人同意,到資料室登記,並辦理借閱手續後,方可報銷,職工離開本單位必須交還所借書籍。 8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統一購置,在財務部辦理登記手續,再報批,職工離開本單位必須交還所領工具。 9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試,事先應徵得所在部門及公司的同意,在成績合格後,其費用方可報銷。 10、職工按規定報銷的書報費,只能報銷業務書籍,由部門負責人審批。 11、通訊費報銷按《浙江華匯建築設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法》執行。 12、各部門使用臨時工,每月報綜合部,由綜合部報市人事局,市就業管理局批准後再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量,盡量節約費用。 三、各種費用報批程序:各種費用報銷需填寫《浙江華匯費用報銷單》,有經辦人(驗收人)簽字,基層費用承擔部門負責人同意(證明),財務部經理審核,預算部門負責人審批(2000元以內)或總經理審批(2000元以上)簽字。 四、為簡化手續下列費用在正常開支范圍內無須報批,但當費用開支異常時必須向總經理匯報。 1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅); 2、各月發放工資; 3、各月應交養老保險金、待業保險金等; 4、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款息。 五、其他需要說明的問題 1、以上各種報銷發票,必須為國家統一發票,經營性收款收據一律不能報銷入賬。 2、發票上抬頭必須和報銷單位一致,否則不能報銷。 3、各種開支必須符合國家財稅法規,報銷時經辦人員應盡可能註明用途。 4、超過現金結算限額(1000元)的費用,應通過銀行結算,特殊情況要使用現金必須由使用人提出申請,財務部經理同意後方可支付,對數額較大應提請總經理審批。 5、對各種報銷單據,財務部必須進行審核,對不符合報銷規定的單據,財務應要求更換。無法更換的,財務可拒絕報銷。 6、自製報銷單據,由財務部統一設計格式,做到規范、整潔。 7、報銷單據一般不得塗改,如有改動,外來發票應由對方單位加蓋公章,自製憑證應由經手人蓋章,否則不得報銷。 8、當年費用必須當年報銷,如:通訊費、核定的業務費、書報費、核定的汽車費等,當年不報銷視作自願放棄(12月份通訊費除外)。 9、對外簽訂的各種合同、協議及內部職工與公司簽訂的各種協議需送財務部一份,作為財務收、付款依據,對無依據的支付款項,財務部應拒絕支付。 六、本制度由財務部負責解釋,自頒布之日起執行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。

㈣ 關於公司費用報銷的管理規定

報銷制度上的制定中,可以現由財務部門負責發票的合規與否,再由相關人有審批,最後由財務出納報銷。
制度的制定要經領導的支持,分清發票的重要性。

㈤ 費用報銷的依據是根據什麼法規的

一般情況的流程:報銷人貼票,填寫報銷單——報銷人部門負責人簽字(證明業務活動的真實性)——財務部門審核票據合法性——財務負責人簽字審核(能否支出)——法人簽字(有權簽字人)(同意支出)——出納付款

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