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內控標准出廠標准

發布時間: 2020-12-12 12:06:04

① 企業標准即是內控標准嗎

是內控標准,即在本公司范圍內及對所覆蓋的產品有效!

② 內控標準是什麼

簡單來說就是國家發布的兩套文件
企業內部控制規范
企業內控指引,包括應用、評價、和審計指引
這就是內控體系的標准

③ 企業內控標準的內控標準的形式

內控標準的形來式:
1.按種自類可分為三種:一是結台本企業生產技術實際,以國際標准或國外先進標准為依據,制定生產過程的內控標准。從原材料,元器件,零部件列成品都制定出內控質量指標及要求;二是制定單項或部分項目內控質量標准,它包括對國際或行標以及企業產品標准(沒有上級標准而制定的企標)中原來沒有規定或需要提高的質量指標,也包括長期達不到規定要求,且又影響產品整機性能,由於質量問題,造成產品泄銷,經濟效益下降的某些技術項目。三是根據使用單位的特殊要求,制定專用內控標准,更加符台用戶的需要。
2.按內容可分為六種:產品質量,生產技術訣竅零部件(含外購件)或關鍵質量要求元器件、原材料的選擇、先進的檢驗手段及方法等內控技術標准和特殊需要的科學管理標准。
總之,企業內控標準的制定。有利於發揮企業的技術專長,以提高產品質量、市場競爭力。因此,內控標準的制定必須從原材料,元器件到最終產品以及與保證產品質量有關的生產技術方面,都應制定內控標准,否則,產品質量內控標准就不可能在企業得到很好的貫徹執行。

④ 企業內控標準的內控標準的作用

內控標準的作用:企業內控標准從某個角度來說,它彌補了標準的動態版性和產品標准相對穩定性之間的權矛盾,可以及時地將企業技術的發展和科研新成果納入內控標準的內容,以發揮企業本身的優勢,它是企業貫徹上級標準的補充,甚至比上級標准有更高的要求;它是企業標準的延伸,也是企業現行標准提高的基礎。因此,內控標准也和其他企業標准一樣,在企業內部是強制性的。

⑤ 內部控制標准體系有哪些

第一篇 概 述
第一章 公司概況
第二章 公司內部組織架構圖
第三章 決策層與管理層的職責與職權
第二篇 企業內部控制基本規范
第一章 總則
第二章 內部環境
第三章 風險評估
第四章 控制活動
第五章 信息與溝通
第六章 內部監督
第三篇 公司內部控制制度
公司內部控制制度第01號——資金
公司內部控制制度第02號——采購
公司內部控制制度第03號——存貨
公司內部控制制度第04號——銷售
公司內部控制制度第05號——固定資產
公司內部控制制度第06號——無形資產
公司內部控制制度第07號——投資
公司內部控制制度第08號——籌資

公司內部控制制度第10號——成本費用
公司內部控制制度第11號——合同協議
公司內部控制制度第12號——對子公司的控制
公司內部控制制度第13號——財務報告編制與披露
公司內部控制制度第14號——人力資源政策
公司內部控制制度第15號——關聯交易
公司內部控制制度第16號——內部審計
公司內部控制制度第17號——擔保
公司內部控制制度第18號——公司並購

⑥ 企業如何制定內部控制標准

內部控制對於幫助企業防止舞弊和運營損失是必要的。 開發有效內部控制機制的目的是提供以下保證:即公司資產用於經營目的;經營中現成有用的信息是准確和現時的;員工通過遵守生效的法規、標准和守則而顯示出高度民主的正直性。 員工欺詐可以被分類成,最嚴重的違反內部控制的行為,涉及欺騙某個人致使個人獲利的一種故意欺詐行動。 信息的准確性和高效率的溝通有助於對違反內部控制的行為設置障礙。 下面介紹一種八步驟的流程: ● 第1步 (集中式的或分散的標准) 確定本公司集中式的內部控制標准或分散的標準的適當性。集中式的內部控制標准提供所需的適應具體實務活動的清單,而分散的控制措施可能在標准化的程度方面允許有較大程度的靈活性。 ● 第 2步 (風險識別) 識別組織面對的風險,通過有效的內部控制標准採取必要的行動來控制這些風險。 針對公司的風險包括競爭壓力、不斷變化的客戶需要、管理變革和經濟變動,以及其它變化。 ● 第3步 (風險評估) 評估這些潛在風險發生的可能性,確定能使風險降低到最小的行動。 例如,合規風險可以通過內部審計得以緩解;失去客戶的風險可以通過建立質量保證團隊將產品質量差的風險減到最小;來自競爭者的風險可以通過開發一種獨特的銷售提議價格使之降低到最小。 ● 第 4步 (記載所需的內部控制過程) 制定一份內部控製程序的全面清單以滿足業務成功運行的需要。該清單可以包括內部控制措施,例如審計、質量控制、日常運營的控制,風險減緩等。 ● 第5步 (區分控制責任) 區分允許某個人對員工進行自動化檢查機制相關操作的責任。 這可以減少當某一員有職責時可能產生對顧客或長期商業目標有害行為的利益沖突。利益沖突的 一個例子是當投資銀行業務部門和交易者的責任沒有適當地被分離時,這種情況就導致交易者從投資銀行業務部門獲取信息進行非法交易從中獲利。 ● 第6步 (維護適當的文檔記錄) 在會計軟體,例如QuickBooks、Peachtree或者微軟的Great Plains中保留交易的適當文檔記錄,以便為內部審計提供可靠的會計數據。 ● 第 7步 (符合性測試) 由無關聯的第三方實施獨立的內部審計,以保證遵守內部控制標准。審計時要抽取代表性樣本,並按照既定的政策和標准進行符合性測試。 ● 第8步 (定期的內部控制系統審查) 每半年對內部控制系統監控和評價一次,找出弱點和改進現有的控制標准。 當業務變得更大和更加復雜時,應當增加評價的頻率。(責編:陳廣成)

⑦ 制定質量內控標准後判定合格是已內控標准為依據還是以法定標准為依據

產品內控標准又稱內控質量標准,是為了保證和提高出廠的產品質量,對產品某些關健特性(包括性能、精度、可靠性、安全性、壽命等)所制定的優於國家標准,行業標准或者明示的出廠產品標準的標准,僅在內部使用,不需備案,不與外部交流,不作交貨依據。內控標准主要有兩種形式:-----單項內控標准,即只對某一項技術指標規定內控;-----全項內控標准,即只對某產品全部技術指標都規定內控。為了達到使的出廠產品質量持續穩定的提高,以滿足顧客適用性的需求的目的。應針對上述內控標準的規定根據現有實際條件和生產技術水平制定相應的內控設計、內控工藝、檢驗等技術文件,以確保內控標準的貫徹實施。

⑧ 企業的內控標准為什麼高於法定標准

只有企業內控標准高於法定標准才能生產出符合或高於法定質量要求的產品,產品要符合法定質量要求才能正常上市流通。
這是《標准化法》規定的。

⑨ 企業標准與企業內控標準的區別

很簡單,第一個是你們企業本身的標准。以你們企業申請備案的標准!
第二個是你們企業內部控制的標准,這個標准可以是國際標准,也可以是國家標准,行業標准,地方標准之類的標准。在你們企業內部,這些標準是可控的,意思就是體現你們管理體系不錯!

⑩ 企業內控標准為非法定標准,企業如何證明其為內控文件

你這個問題是屬於供應商質量管理的范疇,具體展開來說分為以下幾個方面:
1、供應商入庫:為了采購特定的原材料或商品,通常需要尋找合適的供應商,這時候會要求提供基本的資質和證明文件,但是這時候的材料都還沒到具體的產品標准層面;
2、供應商審查:這時候也叫審廠,開始接觸技術面和標准面的東西了,比如現場看你生產這個產品的現場環境,流程,你生產規程中遵循的標准,你測試記錄審核流程等等,基本上能過這一關的都是靠譜的供應商了;
3、供應商來料抽檢:這是對上一部的進一步把關,對具體的來料和商品,通過隨機抽樣或其他抽樣辦法進行檢測 確保供應的原料或產品合格。
以上三步是對供應商質量管控的大流程,你說的非法定標准其實說的就是企標,就是企業自己指定的標准,如果這個標准經過公司內部嚴格的流程審批並執行,那這個企標也稱之為內控標准,在具體的采購環節,你要求供應商滿足什麼標準是你們雙方協商確認並寫入合同的,即不管是法定國標還是採用企業內控標准,質量管控過程都需要遵循上述三條原則!
當然,到了實際執行的松緊度要看你們公司的品質戰略了,因為任何質量的加嚴都需要增加成本,一方面你們可以要求供應商提供他們內部的標准和測試記錄測試報告等證明他們的產品滿足你們自己定企標,另一方面你們在抽樣檢測環節仍然可以去排查他們產品是不是符合內控。

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