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內控鑒證小結

發布時間: 2021-01-22 05:33:26

❶ 內部控制鑒證標准不會寫,求助大神啊

你好!你可以看一下《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》《內部控制審計指引》以及巨潮資訊網內各上市公司發布的內部控制自我評估報告。

❷ 內部控制審計報告和內部控制鑒證報告的聯系和區別

兩個報告是不同的。
鑒證報告只不過是對公司內部控制報告進行鑒證,與內部控制審計相比,內容的深度與廣度差太多了。
內部控制審計基本上對內部控制的全面要素點進行審計,而鑒證報告只不過針對董事會的報告而已。我公司去年搞了內部控制鑒證報告,事務所的說這只是簡單的做一下而已。 等明年做內部控制審計的時候工作量要大得多。

希望能幫到你

內控審計報告和內控鑒證報告的區別

兩個報告是不同的。
鑒證報告只不過是對公司內部控制報告進行鑒證,與內部控制審計相比,內容的深度與廣度差太多了。
內部控制審計基本上對內部控制的全面要素點進行審計,而鑒證報告只不過針對董事會的報告而已。我公司去年搞了內部控制鑒證報告,事務所的說這只是簡單的做一下而已。 等明年做內部控制審計的時候工作量要大得多。

❹ 內控審計報告和內控鑒證報告的區別

兩個報告是不同的。
鑒證報告只不過是對公司內部控制報告進行鑒證,與內部控制審計相比,內容的深度與廣度差太多了。
內部控制審計基本上對內部控制的全面要素點進行審計,而鑒證報告只不過針對董事會的報告而已。我公司去年搞了內部控制鑒證報告,事務所的說這只是簡單的做一下而已。
等明年做內部控制審計的時候工作量要大得多。

❺ 在內部控制審計中,制定鑒證計劃的意義的是

和審計計劃的意義是一樣的,制定科學合理的方法、時間、流程來保證審計的質量、成本、效率。這是最基本的。

希望能幫到你

❻ 內控審計報告和內控鑒證報告的區別

審計業務與鑒證業務的最主要區別是的審計方(事務所)是所承擔的責任不同,審計的責任比鑒證的責任重大,
所以相應的做鑒證業務時,對事務所的要求就會低些,比如對證據的需求要少些等等

❼ 內控審計報告和內控鑒證報告的區別

審計是鑒證中的一種,經濟鑒證相當於審計,其中法定的司法經濟鑒證是社會審計。審計又是獨立的鑒證,其中社會審計獨立性最強,它是獨立於司法和行政機關,獨立於當事人的第三方。社會審計機構出具的報告可以作為證據在法庭使用,所以經常將審計與經濟鑒證放在一起講。

❽ 內部控制鑒證和內部控制審計一樣嗎急

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❾ 求大大告知:1、內部控制評價報告、內部控制鑒證報告、內部控制審計報告的區別

1.被審計單位管理層就內部控制的有效性提供書面認定,其作用類似於財務報表,它用於明確被審計單位管理層建立健全內部控制並保質期有效地責任(對) \r\n \r\n2.內部控製作為企業各項管理的基礎,是衡量現代企業管理水平的重要標志,也是企業持續健康發展的可靠保證(對) \r\n \r\n3.內部控制時一項復雜的系統工程,不能靠人治,而要靠制度、靠方法(對) \r\n \r\n4.注冊會計師測試業務層面控制,應當把握重要性原則,結合企業實際、企業內部控制各項應用指引的要求和企業層面控制的測試情況,重點對企業生產經營活動中的重要業務與事項的控制進行測試(對 ) \r\n \r\n5.建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性是企業董事會的責任,按照《企業內部控制審計指引》的要求,在實施審計工具的基礎上對內部控制的有效性發表審計意見,是企業管理層的責任(錯) \r\n \r\n6.董事會的責任:建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性(錯) \r\n \r\n7.注冊會計師應當對發表的審計意見獨立承擔責任,其責任不因為利用企業內部審計人員、內部控制評價人員和其他相關的工作而減輕(對?錯?) \r\n \r\n8.經濟組織規模越大,對內部控制需求越強烈,這是必然的;在大規模的組織里,管理高層、各個下屬機構的諸多具體的基本情況需要了解(對) \r\n \r\n9.你餓不控制審計時接受企業委託的會計師事務所,根據《企業內部空盒子基本規范》及其配套的《企業內部控制審計指引》、《中國注冊會計師鑒證業務基本准則》和相關執業准則,對企業與財務報告相關的內部控制的有效性進行審計並出具審計報告的審計業務(對?錯?) \r\n \r\n10.注冊會計師應當以風險評估為基礎,選擇擬測試的控制,確定測試所需收集的證據。內部控制的特定領域存在重大缺陷的風險越高,給予該領域的審計關注就越多(對) \r\n \r\n2011-10-12 22:54 補充問題 \r\n第9小題,筆下有誤,應該是: \r\n內部控制審計是接受企業委託的會計師事務所,根據《企業內部空盒子基本規范》及其配套的《企業內部控制審計指引》、《中國注冊會計師鑒證業務基本准則》和相關執業准則,對企業與財務報告相關的內部控制的有效性進行審計並出具審計報告的審計業務(錯)

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