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監察稽核控制

發布時間: 2021-02-26 07:59:22

㈠ 一個基金管理公司的風控制度指的是什麼"風控制度"究竟有那些規定

風控是指風險控制制度,由一系列的具體制度構成,具體包括法規遵循內政策、員工行為容准則、崗位分離制度、業務隔離制度、標准化作業流程制度、集中交易制度、許可權管理制度、信息披露制度、獨立的監察稽核制度等。公司根據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的四層監控防線:即一線崗位自控與互控為基礎的第一層監控防線;部門內各子部門、部門和部門之間的自控和互控為基礎的第二層防線;內部監察稽核部對各崗位、各部門、各項業務全面實施監督反饋的第三層監控防線;以內部控制委員會為主體的第四層防線,實施對公司各類業務和風險的總體控制。
風控制度都大同小異,關鍵還是公司的投資水平和風險意識

㈡ 基金管理公司督察長制度是什麼呢

證監會來發布了《證券投資基金管自理公司督察長管理規定》(下稱《規定》),並於發布之日開始實施。

《規定》強調在公司、股東的利益與基金份額持有人利益發生沖突時,督察長要優先保障基金份額持有人的利益。不過,督察長需要代表公司利益的總經理提名。

《規定》明確規定了督察長的職責。根據規定,督察長是監督檢查基金和公司運作的合法合規情況及公司內部風險控制情況的高級管理人員,履行職責的范圍涵蓋公司經營管理和公司所管理基金運作的所有業務環節。

作為督察長行使職責的保障,《規定》賦予督察長兩方面的權利。一是充分的知情權和獨立的調查權,督察長可以根據履行職責的需要參加、列席公司相關會議,調閱公司相關文件、檔案;二是對違法違規行為的制止權和報告權,督察長發現基金和公司運作中有違法違規行為的,應當及時予以制止,重大問題應當報告中國證監會及相關派出機構。

㈢ 基金管理公司內部控制的主要內容有哪些

同學你好,很高興為您解答!

1.投資管理業務控制。公司應當自覺遵守國家有關法律法規,按照投資管理業務的性質和特點嚴格制定管理規章、操作流程和崗位手冊,明確揭示研究業務、投資決策業務以及交易業務等不同業務可能存在的風險並採取控制措施。

2.信息披露控制。公司應當按照法律法規和中圈證監會有關規定,建立完善的信息披露制度,保證公開披露的信息真實、准確、完整、及時。公司應當有相應的部門或崗位負責信息披露工作,進行信息的組織、審核和發布。公司直當加強對公司信息披露的檢查和評價,對存在的問題及時提出改進辦法,對信息披露出現的失誤提出處理意見,並追究相關人員的責任。公司掌握內幕信息的人員在信息公開披露前不得泄露其內容。

3.信息技術系統控制。公司應當根據國家法律法規的要求,遵循安全性、實用性、可操作性原則,嚴格制定信息系統的管理制度。

4.會計系統控制。公司應當依據《中華人民共和國會計法》《企業會計准則》等國家有關法律法規,制定基金會計制度、公司財務制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊,並針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控制。

5.風險管理控制。公司應建立風險控制制度。風險控制制度由風險控制委員會組織各部門制定,風險控制制度由風險控制的機構設置、風險控制的程序、風險控制的具體制度、風險控制制度執行情況的監督等部分組成。

6.監察稽核控制。公司應當設立督察長,由總經理提名、董事會聘任,報中國證監會核准。


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㈣ 私募基金管理人必須設立監察稽核部門嗎

(一)建立完善的復稽核監督制體系1.託管人內部應設立監察稽核部門,保證監察稽核部門的獨立性和權威性;監察稽核部門具體執行監察稽核工作。2.配備充足的監察稽核人員,嚴格監察稽核人員的專業任職條件,嚴格監察稽核的操作程序和組織紀律。
(二)明確監察稽核部門及內部各崗位的具體職責稽核監督部門負責內部控制制度的綜合管理,其主要職責是:1.對各項業務及其操作提出內部控制建議並督促實施;2.獨立檢查和評價有關內部控制制度;3.對涉及內部控制方面的問題進行專題檢查及調查;4.對違反內部控制制度的單位和個人,建議給予相應的紀律處分;5.健全完善內部控制制度的評審和反饋機制,建立預測預警系統。
我是韓超。做工商注冊。可以注冊私募基金
(三)嚴格內部管理制度託管銀行應建立、完善各類業務規章制度、工作流程等,以保障基金託管業務規范、高效運作。
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㈤ 基金託管人明確監察稽核部門及內部各崗位的具體職責具體有哪些

同學你好,很高興為您解答!


(一)建立完善的稽核監督體系1.託管人內部應設立監察稽核部門,保證監察稽核部門的獨立性和權威性;監察稽核部門具體執行監察稽核工作。2.配備充足的監察稽核人員,嚴格監察稽核人員的專業任職條件,嚴格監察稽核的操作程序和組織紀律。(二)明確監察稽核部門及內部各崗位的具體職責稽核監督部門負責內部控制制度的綜合管理,其主要職責是:1.對各項業務及其操作提出內部控制建議並督促實施;2.獨立檢查和評價有關內部控制制度;3.對涉及內部控制方面的問題進行專題檢查及調查;4.對違反內部控制制度的單位和個人,建議給予相應的紀律處分;5.健全完善內部控制制度的評審和反饋機制,建立預測預警系統。(三)嚴格內部管理制度託管銀行應建立、完善各類業務規章制度、工作流程等,以保障基金託管業務規范、高效運作。


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㈥ 翻譯成英文(監察稽核)

Professional Skills & Credentials:
 Certified Public Accountant (CPA)
 English 8
 international Certified Internal Auditor (CIA)
 fund practice, investment in securities analysis, securities issuance and underwriting, securities trading qualification

Ecation:
2000/09-2003/06 Jiangxi University of Finance and economic law (the direction of finance and securities law)
Master
1995/09-1998/06 Southern Institute of Metallurgy English
1991/09-1994/06 Jiangxi Foreign Trade School Accounting Professional

Work experience:
2003/01- ** fund management company has to monitor the Internal Audit Department, Assistant Director
- Monitoring of audit, risk control, information disclosure, Secretary of the Board
 monitoring audit
- Responsible for internal control system, the legitimacy of the business process, compliance, reasonableness, completeness and effectiveness of audit checks.
- In accordance with regulatory requirements and the Board do to monitor the audit, audit report writing.
 risk control
- Organize a comprehensive self-examination and internal risk control, risk assessment, a clear point of business risks, improve internal control systems.
- Research, Development Fund established risk control system platform.
 Information Disclosure
- Responsible for managing the company's information disclosure, and regulatory information newsletter preparation work.
- Conct compliance audits to ensure that the information disclosed is true, accurate, complete, and timely.
 Secretary of the Board
- Write the shareholders, board of directors report on the work, drafting motions, and so the meeting.
- For shareholders, directors of the daily contact and site meetings of the conct of business.
 Legal Services
- Contract review, drafting of legal instruments
 China Securities Regulatory Commission and other departments responsible for external liaison work, to maintain good relations with regulators.
2002/01-2002/10 Intermediate People's Court of Jiangxi Ganzhou area economy an assistant judge court
 responsible for assisting the investigation of cases of economic law
 responsible for drafting the relevant legal instruments
1994/08-2000/08 Ganzhou District Personnel
Accounting, legal affairs director
 responsible for the global accountancy, tax, legal affairs
 responsible for coordinating the courts, finance, taxation, auditing, banking and other related departments of the relationship

Awards Given:
 two consecutive years of fund management company was named outstanding employees **
 three consecutive years as outstanding public servants
 National Excellent self examination
 Women's tennis third in Ganzhou
Women's Table Tennis  third school

Character:
 Integrity, serious, diligent care, strong sense of responsibility

Hobbies:
 tennis, table tennis, swimming, music, Coaches

㈦ 奚萬榮先生現在是不是任海富通基金管理有限公司的監察稽核總監

是的,奚萬榮還兼任海富通基金管理有限公司信息披露負責人

㈧ 保險公司,合規崗、風險控制崗、稽核監察崗,有什麼區別

保險公司是公司中的一種,而合規崗、風險控制崗、稽核監察崗,只是崗位中的一種,這幾種崗位都是保險公司中才有的崗位,所以它們既有區別也有聯系。

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